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老师这个未发货,已开票的账务如何处理啊

老师这个未发货,已开票的账务如何处理啊
2021-07-05 18:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-05 18:19

您好,借应收账款,贷应交税费应交增值税

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快账用户3377 追问 2021-07-05 18:21

你是说只交税

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快账用户3377 追问 2021-07-05 18:22

这样可以吗?

这样可以吗?
这样可以吗?
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齐红老师 解答 2021-07-05 18:27

您好,是可以的,不满足收入,不确认收入

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快账用户3377 追问 2021-07-05 18:33

那这个分录对么?

那这个分录对么?
那这个分录对么?
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齐红老师 解答 2021-07-05 18:50

您好,分录是没问题的

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您好,借应收账款,贷应交税费应交增值税
2021-07-05
借:物资采购(在途物资)应交税金—应交增值税(进项税额)贷:现金 / 银行存款 / 应付账款验收入库后借:原材料 / 库存商品贷:物资采购(在途物资)
2021-04-08
同学你好 1.做未开票收入 2.做收入结转成本 3.做收入结转成本 4.做收入结转成本 5.不管是没出还是出了一部分都单独做表统计登记
2022-12-15
。做无票收入,借银行存款,贷主营业务收入应交税费。
2022-05-18
按未开票收入处理
2024-03-29
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职称:注册会计师,税务师

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