您好 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-企业所得税 借:应交税费-企业所得税 借:营业外支出 贷:银行存款 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整

老是,我想请问,我公司去年8月份有24.52的个人所得税没有缴纳,账上也没有计提这24.52的个人所得税,上月发现去税局清缴了。个税24.52,滞纳金4.8,一共29.32。这个怎么做分录呢?
老师,由于上个会计申报错误,导致去年第四季度企业所得税没有缴纳,上个月去税务局做了调整,补缴了税款和滞纳金,这个分录怎么做呢?
老师好,我们1月交了去年第四季度的企业所得税,上个月做12月账目的时候没有计提所得税,也没有分配利润,怎么去写这个缴纳企业所得税这笔啊?
老师您好 我们由于查到买成本票,去税务更改了申报,补缴了2019年度的所得税 9万多和3万的滞纳金 这个怎们做分录
我想问下,去年第一季度企业所得税,由于逾期申报的,要缴纳的所得税产生了滞纳金2.82元,但是做分录的时候没有区分开,就直接把滞纳金和要缴纳的企业所得税总共的金额全部做进企业所得税里去了,图片里的分录就是之前做的,这样的情况在今年怎么调整做分录呢?
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员工没有交社保和住房公积金,个人所得税怎么算 !假如工资2万的话该交多少税
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老师以前会计把普通装修费计入固定资产原值中了,没有记入长期待摊费用中,这个需要记入到房产原值中吗?
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请问老师:D级纳税人因法之名下存在非正常户而被限制增加开票额度,若处理好解除为正常户,当月可以申请增加额度吗?
非常感谢
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