你好,做到其他收益里面。不用交增值税需要交企业所得税。

某企业营业外收入账户反映受赠价值60万元的货物一批,取得的增值税专用发票上的增值税额是7.8万。 为什么在计算企业所得税的会计利润时要加7.8?
老师,园区享受的反增值税和所得税,反到企业后,如何做账,还要记入利润总额,计算交企业所得税吗
老师,公司2021的利润总额<0,不用交企业所得税。企业所得税汇算清缴后利润总额上升了,但是仍然<0,不用交所得税,需要做账吗?因为利润总额有变化
就是那种园区的增值税和企业所得税返税,是记到营业外收入–政府补助里面的嘛,然后还要交道所得税?
老师 季末需要计提企业所得税 可以每次收入 、成本、费用结转后 计算利润总额得出企业所得税、 再计提企业所得税费用 做所得税费用结转到本年利润 再做一次吗? 假如不是这样 应该怎样做?
老师,没有抵扣完的进项税额,需要做处理吗?是留在应交税增值税-进项税额 科目里,还是转到应交增值税-待抵扣进项税科目里
12月报销费用清账,怎么备注以前也有报销的就是没有完全报销,这次彻底清账怎么备注
老师我们公司购进一辆新车,还有原值和净值怎么算呢!我们购入新车100000元
老师,轮换粮棉油合同采购:借:周转粮棉油,贷:应付账款,这个凭证需要什么附件
老师小规模 一个季度没有超过30万 那个增值税不处理 年末做了一笔分录 增值税减免 借:应交税费-应交增值税-销项税 8150.08 贷:营业外收入-减免税款8150.08 老师报增值税报表的时候 增值税收入我是该报哪个数了 是不含税收入 还是不含税收入+8150.08
老师你好,我想问一下,就是我在申报这个企业所得,就是这个企业所得税表的时候,第4季度的,他我这个检测了一下风险,风险两个中级风险,就是第1个条是显示我说这个从业人员跟以前的不一样,然后第2条是说我这个资产总额跟以前不太一样,两个等级都是中级,嗯,这个有事儿吗?
老师您好,农业产品生产的酱菜出口的话可能免抵退吗
老师,结转完本年利润后的会计分录都有啥,有利润老师,计提所得税是在结转本年利润前还是在结转本年利润后
老师 有家公司想要我们给其他几家公司转款 然后过二天把款项用另外一个公司转回来 一共二十万 我们公司一年流水只有十万以内 这样做有风险吗
老师,结转完本年利润,有利润交企业所得税,是结转完本年利润后计提所得税吗
小企业会计准则 记入营业外收入,是吧
也可以,如果没有设置其他收益科目的话。
反的所得税,还要重复记入算所得税吗,可以增值税记收益,所得税反的冲所得税费用吗
什么意思。记入营业外收入,不用交增值税需要交企业所得税。
属于上交的所得税 后返还的所得税计算的部分,也这样吗,这样所得税 不是反复重复的计算所得税吗
你看税法规定,税法规定除了不征税收入和免税收入外都要交所得税。
好的,知道了,谢谢
不用谢,祝你工作愉快。