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老师,您好,小规模不是有减免税吗,收入发票是金额1000,税额10,总金额1010,分录,借,应收账款1100 ,贷,收入1000,销项税额10,吗,那销项税额怎么销掉

2021-07-06 19:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-06 19:10

你好,你的增值税是应交税费,应交增值税用这个科目结转到营业外收入,借应交税费应交增值税贷营业外收入。

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快账用户3001 追问 2021-07-06 19:15

那营业外收入不用销掉吗

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快账用户3001 追问 2021-07-06 19:19

增值税是借,应交税费,减免税款吗,然后借,减免税款,贷,营业外收入,那营业外收入到一年会数据大

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齐红老师 解答 2021-07-06 19:36

结转到本年利润 借营业外收入贷本年利润

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快账用户3001 追问 2021-07-06 19:46

但是这个应该不用计算利润吧

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齐红老师 解答 2021-07-06 19:46

需要的 缴所得税的

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快账用户3001 追问 2021-07-06 19:46

老师,我能打电话你再问清楚一下吗

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齐红老师 解答 2021-07-06 19:48

不好意思 学堂不允许我们私下交流 增值税免 减免的稅额需要交所得税

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你好,你的增值税是应交税费,应交增值税用这个科目结转到营业外收入,借应交税费应交增值税贷营业外收入。
2021-07-06
你好 你专票部分的增值税是不免征的 。 这个需要交纳的 借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借 应交税费-应交增值税 贷银行存款 营业外收入
2021-04-09
你好,小规模纳税人不满45万,减免的增值税,账务处理是 借:应收账款等科目    , 贷:主营业务收入  ,应交税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税   , 贷:营业外收入—增值税减免     
2021-10-18
你好,税率是1%的话是这样的,然后销项税额是10
2024-06-13
你这个会计分录做错啦。
2021-08-20
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