同学您好,增值税是减免的,那就没有城建税,印花税是需要的,有利润还需要所得税
1.每天收入总数,我要做一个借银行存款,贷主营业务收入,应交税费(是3%的税率对吧) 2.然后现金收入的分录是借银行存款贷库存现金(这个分录对吗)还是借库存现金,贷主营业务收入?因为这个现金我都是每天存银行的。 3.我给采购人备用金(直接银行转账给的他)每天都有支出的费用票据,我就会相应做好分录,借制造费用或销售费用,贷其他应收款-备用金。 我每天以这样的思路做账请问是正确的嘛?然后你说我们进货的时候需要发票,那我们就让供应商给我们开发票,(普票)但是个体户和小规模都不能抵扣啊,我们拿着这些发票是为了交税用的吗?只要季度不超过30万的发票,就是免征的。是这个意思么。所以我们问供应商要发票的时候每月总计小于10万就可以?个体户交的是个人所得税,不管交不交税,分录都需要做对吗? 做与不做这两个分录分别怎么做呢,如何计算的呢?
您好,老师小规模纳税人,成立半年,最后一个季度有出口收入和内销收入,但是未超过45万,季报中用交那些税啊?比如印花税、城市建设税等,如果交怎么做分录和计算呢?
老师,小规模纳税人,二季度开票超过45万,在做账时不了解附加税减半政策,所以账做了,报表也做完了,申报时才关注到这个政策,那么请问,计提时是全额按增值税计提的,能不能在缴纳附加税后,做分录 借 应交税费-应交城建税 贷 银行存款 贷营业外收入(差额部分)还有的老师说直接做 借税金及附加(红字)贷 应交税费-城建税(红字)哪个比较好?是正确的呢
老师您好,想咨询三个问题。我们是做规划设计,没合同,假如年初到年底,一共收到预收账款200万,对方一直不开票说以后再开,我们也为对方服务了,也值他们付的款项,所以12月底想确认不开票收入。1:我们平时开出发票的项目名称是:专业技术服务,请问这200万的无票收入需要交印花税吗?印花税到底是按什么确认交不交?2:以前的工资全入了管理费用,其实在收到预收账款时,人员工资已经是劳务成本了,只是没确认收入,就记入了管理费用,现在12月确认收入时,如果只把本月工资计入劳务成本,这成本费用就太低了,怎么办?还有全年一次性奖金也可以计入劳务成本吗?3:公司注册资本10万,确认收入后,弥补以前年度亏损后,净利润假设按100万计算,第一次提取盈余公积金,按10%计算,10万,就会远超(注册资本的50%)5万,那怎么提取,是严格遵照法定提取10%10万,还是只按利润的一半50万来提取10%5万?谢谢,麻烦老师了。
您好,有几个问题需要请教下 1.新公司很多成本进项票,年底应交税费是负数,应如何调账?进项和销项无需计提,是否需要计提应交增值税?相关分录是什么?2.股东打钱未备注投资款是否可计入实收资本,是否需缴纳印花税?相关分录是什么?3.刚成立发生的费用是否可计入开办费?直接缴纳半年房租是否可一次性计入开办费?不是刚成立时期,发生同样的情况该如何账务处理呢?4.大额软件服务费发票是计入管理费用还是无形资产?5.小额支出只有小票可以入账吗?汇算清缴需要调吗?6.无票只有私人付款记录可入账吗?7.公户预支给员工的钱,员工无票报销,但实际发生了这笔费用,该如何解决呢?8.3月付钱买的,4月收到发票如何账务处理?
老师,账上有一笔多年前的应付账款,以前老板说可能付过了,对方已经平账,我这边该怎么把账平了,通过现金,还是通过其他应付款款法人,那个风险小点,或者老师有好的解决办法
一开始我只选了B,因为产品种类是一定增加了的;对于A选项题目三个都是娃娃,种类肯定是算,硬要拆成两个大类去看也不太合理,但是C选项种类下的规格题目中明确没有提及;D选项题目也没有说目标定位→生产环节→销售链条上增加关联度。考虑多选题,硬着头皮把A也选上了。这道题最多选AB,但是答案给了D选项,敢问题目中哪里体现了产业链条的关联度提升啊啊啊???
以工代赈项目,村委会成立劳务公司 无盈利,上面拨付的劳务费100万,全部发放工资,收到拨付款 做主营收入 税,现在问 小规模季度超过\'30万 增值税要交8000多,没盈利 怎么交,这8000问上级要 又作为什么 才能要得到呢?
6月份开出增值税专用发票,没有收到增值税专用发票。7月份要交15万元税,公司交不上税,如何解决。如果7月份冲红6月份的发票,要不要交税。还是留抵抵税解决?请出一个最佳解决方案
公司的主营业务收入是车辆租赁费,申报印花税的时候应该按买卖合同申报还是财产租赁合同申报
老师,又遇到同样公式的问题了,能帮忙操作一下吗
酒店住宿业一次性用品怎么入账
老师,请教一个函数公式
请问老师,为什么王文文老师讲的和书上怎么不一样?还是我理解有偏差?
请问老师,进口货物,预付了货款 借:预付货款 (按照合同外币金额*付款当日汇率换算人民币金额记价) 贷:银行存款 商品入库 借:库存商品(增值税海关缴款书完税价格)代:预付账款 预付账款大于海关缴款书完税价格,多的钱不退回,怎么处理 ?(合同上外币金额大于报关单上外币金额)
早上好,老师,麻烦问下印花税怎么做分录,怎么核算金额呢?
印花税是合同金额的万分之三计算,计提的时候,借税金及附加——印花税贷应交税费——应交印花税,缴纳的时候,借应交税费——应交印花税贷银行存款
我可以先计提下个月再交吗?
是的,是需要当月计提,次月缴纳的
我这个季度有利润,但是前期有亏损,是不是弥补亏损后没有利润,就不用交所得税啊?也不用提现这个科目啊
您好,是的,是这样的