你好,是这样的,全额计入成本

就是料工费中的直接人工,因为自然人不能代开到专票,所以是不是不能增值税呢
1,办理个体工商时,如果领金税盘开票,就要有会计人员申报报表,能不能不领金税盘,直接在税务上选择代开专票, 2,代开发票是不是税费就直接扣除了不用请会计人员报报表了
我是北京地区小规模纳税人,咨询代开发票相关问题,因为票种核定有普票,网上提示不能代开增值税普通发票,所以只能代开专票,但是专票要交1%的税,自己申请税控我现在由于地址问题是申请不了的,我能不能通过其他方式代开普票呢(季度30W之内收入)还是只能交1%开专票给对方呢
老师,你好,我公司是一般纳税人,现在我要开发票给自然人,那我公司只能开得到增值税普票给自然人,那我公司这个普票的税是要交的吗?能不能有发票回来抵扣增值税?因为增值税不管是专票还是普票,都是统一一起扣增值税的把?
老师您好!请教个问题,无形资产摊销 摊销完成后出现贷方(入账价值的余额)入账金额9万,累计摊销贷方9万。这个应该是正确的吧?
表格如下所示,期初库存+本期发货-期末库存=本期流向,期末库存=门店库存+总部库存。1.当期末库存数量没有数据时则本期流向为0;当期末库存为0时,则本期流向计算满足上面条件。该怎么设置公式呢?
请问电子发票会计做账需要打印出来吗?
这个预收款不足可以倒挂吗?还是需要应收账款
老师,预收款有余额,应付款年初没有余额,应收账款4-8月才有陆续进余额,我在2月分做了笔分录,借:预收账款-1千万,贷预收账款1千万,当期应收科目为负数,到8月才平,这样处理有没有风险?
老师,2018年前好几个客户有预收款一直挂在系统上,可能是之前系统操作有问题没确认收入,现在应该怎样把那些预收款做账做掉(不需要发货给客户)
老师你好,请问这个民非公司支付的专家评估费分录怎么做?分别付了两个专家税前2500(实发2160)另一个税前1000(实发)960元,银行支付
收到无偿划拨的已经折旧完的固定资产怎么做账
老师,企业所得税汇算清缴后,实际的税费跟之前计提的有差异,账务处理怎么做?
预算会计科目财政拨款结转有余额,是没有花完的,设置科目的时候,会计软件里头科目类型只有资产,负债,净资产,收入,支出,选择哪个类型,余额方向符合逻辑
老师比如说是一般纳税人销售货物给另一个一般纳税人,如果料工费都进前者的成本的话,那销项税是不是他自己承担,只能说把税钱加上,最后流转到负税人身上?
你好,是的,最终是转嫁到负税人