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老师,请问一下小规模没有买金税盘,到税务局代开的发票,缴纳的增值税金额为44.54元,但是在纳税申报系统中本期应纳税额减去减征额后的应纳税合计为44.53元,这样我税务局代开发票时就多交了0.01元,本期应补退税额为-0.01元,涉及到退税,太麻烦了,我可不可以直接手动在预缴税款那里写成44.53元,就不存在多一分钱了,这样可以吗?

2021-07-07 16:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-07-07 16:53

你好,你们预缴不是直接带出数来吗?

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快账用户3372 追问 2021-07-07 16:54

是的,我用一键申报,自动带出数来就是我实际交的,多一分钱,可是我不想退税呀,可以手改这个数据,就是不知道有影响没有

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齐红老师 解答 2021-07-07 17:05

不用退的,抵一期的税金的

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你好,你们预缴不是直接带出数来吗?
2021-07-07
你好你这个减免表咋填写,表截图,第4列这个填写上数据需要
2021-07-15
那你直接在那个申报表里面把你那个成本费用的金额调低一点就可以了。
2021-04-28
您好!一般次月15号前,开具都可以的,一般开了红字发票后,如果存在多交的税额,可以申请退税
2023-04-02
您好!一般次月15号前,开具都可以的在4月报税的时候递减,一般开了红字发票后,如果存在多交的税额,可以申请退税
2023-04-02
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