填写在应纳税额减征额那里面
我公司交的金税盘的服务费,已申报抵扣,由于没有销项税额,所以没有在增值税的申报表23号(应纳税额减征额)里填写,这个税盘抵扣额是有销项后再填写申报表抵减,还是申报税盘抵减的当月 填写增值税申报表主表(23号)啊
老师,开票盘的服务费可以抵税,填写到增值税主表那里呢?
您好老师!税控盘服务费开的是普票,可以抵扣吗?如果可以抵扣的话在申报表那里填写?
老师,交了280元税控盘服务费,可以抵减增值税,写在申报税表那一栏呢?
老师,请问收到的税控盘服务费专票可以抵扣进项税吗?如果正常抵扣进项税了,增值税报表减免税款那栏填写发票全额还是填写不含进项税的金额?,谢谢
老师,我想咨询一下,我们公司现在面临一个库存量比较大,个体户,个人流水过大,而且平时基本不开票给客户,客户也不要求开票,这样的情况该怎么解决不被税务查出问题呢,我们公司是饮料酒水经销商
网络公司给客户做维护然后维护半年增值税6千。是安装每个月来做增值税确实还是一次性来确定
老师,每年一次性发工资4200元,每月工资代扣代缴怎样填写?
老师,是成立个体户或有限责任公司那种好?
老师,个体户与有限责任公司之间有什么区别?
老师,个体户老板给员工发工资需要个税代扣代缴吗?
老师,有个员工工资9月份是5800,10月份1000,那他九月份是不是得交个税了,前几个月没有他的工资。现在还没有报他的个税,我是今天给他用公户转了两笔工资,一笔是9月5800,一笔是10月1000。我可以那样操作吗,报个税的时候9月填1000,10月填5800,这样是不是就不交个税了。我想知道正确答案,不懂的老师别回复,回复不对我投诉你
IPO过程中财务主要做什么
老师,有个员工工资9月份是5800,10月份1000,那他九月份是不是得交个税了,前几个月没有他的工资。现在还没有报他的个税,我是今天给他用公户转了两笔工资,一笔是9月5800,一笔是10月1000。我可以那样操作吗,报个税的时候9月填1000,10月填5800,这样是不是就不交个税了。我想知道正确答案,不懂的老师别回复
对公付款,报销单后边附的原始凭证,发票,合同,打款回单,还有什么
不能填写只能提取数据,但是提取了也更新不过来
您这个是什么意思呢
就是那行是红色的填写不了数据
减免税额应该可以填吧
是红色的,
你在减免税明细表里面填了吗
老师,你看这2个比对不符是什么情况
第二个是有前期认证相符但本期申报抵扣的。但是系统不给通过
这个不能这么填吧,本期认证本期抵扣
我2张是5月认证6月抵扣的 也要填写到一起吗
还有第一个应纳税额减征额异常是什么鬼
上月认证下月抵扣,应纳税额减征额那,你减免税明细那填了吗
税控盘的减免税明细填写了。这上月认证这月抵扣怎么填写呢?
就是在附表二那里本期认证本期抵扣填写
但是,这是5之前认证的不会异常吗
五月份你在六月份的时候就应该申报的
5月只认证了,但是不抵扣,要在6月抵扣
现在不是七月份申报六月的税吗
是的,结束吧,我重新提交一下
好的那你再提交一次吧