填写在应纳税额减征额那里面
我公司交的金税盘的服务费,已申报抵扣,由于没有销项税额,所以没有在增值税的申报表23号(应纳税额减征额)里填写,这个税盘抵扣额是有销项后再填写申报表抵减,还是申报税盘抵减的当月 填写增值税申报表主表(23号)啊
老师,开票盘的服务费可以抵税,填写到增值税主表那里呢?
您好老师!税控盘服务费开的是普票,可以抵扣吗?如果可以抵扣的话在申报表那里填写?
老师,交了280元税控盘服务费,可以抵减增值税,写在申报税表那一栏呢?
老师,请问收到的税控盘服务费专票可以抵扣进项税吗?如果正常抵扣进项税了,增值税报表减免税款那栏填写发票全额还是填写不含进项税的金额?,谢谢
老师,我们交的房费的发票,对方开的是物业费,可以不,发票是后来开进来的,之前做账做的都是房费
郭老师,残障金怎么计算,如果有时候19人,有时候30人,这样是累计起来/12吗,还是说只要其中一个月超30人就得交
学看财务报表听哪个课呢
个人独资企业自产自销园艺产品免个人经营所得税吗
老师,您好。请问跟着订单出去的运费是入哪个科目呢
老师,现金付的货款给农户,农户不会写收据也忘了没写,现在做账附什么单据哈,1500元
我们单位是志愿者联合会,2023年刘东于6月10日汇入1万元本单位账户,然后7月5日归还其1万元,怎么做会计分录?
老师销售利润率定价法的公式有吗
公司车辆出售给个人,开具13%税点的发票给个人。增值税申报表在主营业务收入显示 实际凭证入账是挂营业外收入 这样就变成增值税申报表的收入与利润表的收入不一致 怎么解决这个问题
老师,销售利润率怎么计算的?
不能填写只能提取数据,但是提取了也更新不过来
您这个是什么意思呢
就是那行是红色的填写不了数据
减免税额应该可以填吧
是红色的,
你在减免税明细表里面填了吗
老师,你看这2个比对不符是什么情况
第二个是有前期认证相符但本期申报抵扣的。但是系统不给通过
这个不能这么填吧,本期认证本期抵扣
我2张是5月认证6月抵扣的 也要填写到一起吗
还有第一个应纳税额减征额异常是什么鬼
上月认证下月抵扣,应纳税额减征额那,你减免税明细那填了吗
税控盘的减免税明细填写了。这上月认证这月抵扣怎么填写呢?
就是在附表二那里本期认证本期抵扣填写
但是,这是5之前认证的不会异常吗
五月份你在六月份的时候就应该申报的
5月只认证了,但是不抵扣,要在6月抵扣
现在不是七月份申报六月的税吗
是的,结束吧,我重新提交一下
好的那你再提交一次吧