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老师,开票盘的服务费可以抵税,填写到增值税主表那里呢?

2021-07-07 17:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-07 17:04

填写在应纳税额减征额那里面

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快账用户7219 追问 2021-07-07 17:07

不能填写只能提取数据,但是提取了也更新不过来

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齐红老师 解答 2021-07-07 17:11

您这个是什么意思呢

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快账用户7219 追问 2021-07-07 17:11

就是那行是红色的填写不了数据

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齐红老师 解答 2021-07-07 17:16

减免税额应该可以填吧

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快账用户7219 追问 2021-07-07 17:18

是红色的,

是红色的,
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齐红老师 解答 2021-07-07 17:22

你在减免税明细表里面填了吗

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快账用户7219 追问 2021-07-07 18:07

老师,你看这2个比对不符是什么情况

老师,你看这2个比对不符是什么情况
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快账用户7219 追问 2021-07-07 18:09

第二个是有前期认证相符但本期申报抵扣的。但是系统不给通过

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齐红老师 解答 2021-07-07 18:16

这个不能这么填吧,本期认证本期抵扣

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快账用户7219 追问 2021-07-07 18:16

我2张是5月认证6月抵扣的 也要填写到一起吗

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快账用户7219 追问 2021-07-07 18:18

还有第一个应纳税额减征额异常是什么鬼

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齐红老师 解答 2021-07-07 18:20

上月认证下月抵扣,应纳税额减征额那,你减免税明细那填了吗

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快账用户7219 追问 2021-07-07 18:23

税控盘的减免税明细填写了。这上月认证这月抵扣怎么填写呢?

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齐红老师 解答 2021-07-07 18:23

就是在附表二那里本期认证本期抵扣填写

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快账用户7219 追问 2021-07-07 18:26

但是,这是5之前认证的不会异常吗

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齐红老师 解答 2021-07-07 18:28

五月份你在六月份的时候就应该申报的

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快账用户7219 追问 2021-07-07 18:29

5月只认证了,但是不抵扣,要在6月抵扣

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齐红老师 解答 2021-07-07 18:32

现在不是七月份申报六月的税吗

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快账用户7219 追问 2021-07-07 18:32

是的,结束吧,我重新提交一下

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齐红老师 解答 2021-07-07 18:36

好的那你再提交一次吧

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填写在应纳税额减征额那里面
2021-07-07
你好,可以抵扣的在主表应纳税减征额,还有减免明细表附表四的本期发生额实际抵扣金额。
2021-08-02
您好,一般纳税人么?附表4和减免表2=3=4列
2021-10-04
你好,减免表和主表应纳税减征额
2020-01-10
填列在增值税附表四和减免税明细表里面
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