填写在应纳税额减征额那里面

我公司交的金税盘的服务费,已申报抵扣,由于没有销项税额,所以没有在增值税的申报表23号(应纳税额减征额)里填写,这个税盘抵扣额是有销项后再填写申报表抵减,还是申报税盘抵减的当月 填写增值税申报表主表(23号)啊
老师,开票盘的服务费可以抵税,填写到增值税主表那里呢?
您好老师!税控盘服务费开的是普票,可以抵扣吗?如果可以抵扣的话在申报表那里填写?
老师,交了280元税控盘服务费,可以抵减增值税,写在申报税表那一栏呢?
老师,请问收到的税控盘服务费专票可以抵扣进项税吗?如果正常抵扣进项税了,增值税报表减免税款那栏填写发票全额还是填写不含进项税的金额?,谢谢
老师客户开了个6万多的发票,后来钱收不上来这么多,给他打折了,开了5万的发票又,这6万多的发票在电子税务局里怎么处理啊
对公账户进来的钱一定要开票吗
应收账款确认收不回来了怎么做账
房地产开发企业土地成本的分摊在增值税和土增税之前是不一样的吗
老师,问下,有的费用先预付了,后面发票没拿来,但是税务上面开了。可以直接下载下来,做进去吗?
有限合伙企业增值税几个点,也分一般纳税人和小规模纳税人吗
老师,请问一下资源企业。反向开票的是什么意思
老师,我们卖货方,由于会计交接问题发现有一笔去年的业务没有给买货公司开发票,现在这个买货公司注销了,怎么办?
老师您好,本年的营业收入500万,利润400万,弥补以前年度损益110万,员工10人,资产3000万,符合小微企业吗,我对这个是不是要弥补以前年度损益来算300万的应纳税所得额有点迷糊。
去年已经暂估入账发票没有回来,汇算清缴的时候纳税调增了。今年发票回来了应该怎样处理?
不能填写只能提取数据,但是提取了也更新不过来
您这个是什么意思呢
就是那行是红色的填写不了数据
减免税额应该可以填吧
是红色的,
你在减免税明细表里面填了吗
老师,你看这2个比对不符是什么情况
第二个是有前期认证相符但本期申报抵扣的。但是系统不给通过
这个不能这么填吧,本期认证本期抵扣
我2张是5月认证6月抵扣的 也要填写到一起吗
还有第一个应纳税额减征额异常是什么鬼
上月认证下月抵扣,应纳税额减征额那,你减免税明细那填了吗
税控盘的减免税明细填写了。这上月认证这月抵扣怎么填写呢?
就是在附表二那里本期认证本期抵扣填写
但是,这是5之前认证的不会异常吗
五月份你在六月份的时候就应该申报的
5月只认证了,但是不抵扣,要在6月抵扣
现在不是七月份申报六月的税吗
是的,结束吧,我重新提交一下
好的那你再提交一次吧