您好,看应交税费应交增值税的期末余额是贷方还是借方
月末做完这一笔分录, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 年末怎么结转销项,进项
本月有进项转出,且销项大于进项,结转增值税的分录如下对吗?第一笔可以不做吗? 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
月底增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、需要计提增值税 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果进项大于销项还要做下边分录吗 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税
进项和销项不当月结转这种做法怎么做?借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费—未交增值税,还有一笔分录是什么?
月底,结转增值税分录怎么做?借应交税费应交增值税销项税额贷应交税费应交增值税进项税额转出未交增值税借或者贷,借或者贷转出未交增值税借或者贷应交税费未交增值税。这样对吗?
二手车开票是几个点的啊
老师,我们公司的固定资产一直没有记账和计提折旧 已经有几个月了 请问现在应该怎么操作呢?
老师你好,买课赠的财务软件了设置5个账套,这个是永久可以使用吗
老板用个人贷款买车,让公司使用,分期付款,38000元本金,2000元利息,每月还款本金利息1666.67元。支付买车款和分期付款的会计分录?
社保稳岗补贴怎么做账
老师,工会经费缴纳给税务,要不要计提,借,应付,工会,贷,管理费,工会,然后借,管理费,工会,贷银行存款。我公司没有工会存在
老师:咨询一下有笔应付账款已挂7年,准备核销怎么处理合适?
老师您好,请教一下查账征收的个体户,可以发工资嘛
老师,我们收到外汇也结汇了,这笔是现在做还是出口退税时做分录?
郭老师,民间非营利组织要请讲师长期合做有没有合同模版
看应交税费—未交增值税期末的借贷方?
您好,是贷方余额的
我不太明白您刚刚第一个回复是什么意思
您好,贷方余额就按您的分录结转,借方余额,借应交税费未交增值税,贷应交税费应交增值税(转出多交增值税)
什么科目的贷方余额,就按我的分录结转?
您好,应交税费应交增值税的余额是借方还是贷方
可以只看销项税额是否大于进项税额吗?
您好,不是,看应交税费应交增值税所有合计金额