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开了一张专票9万多,现在又说要重新开,已经开了红字发票,但是只开2万多金额,这个差额怎么做会计分录呢?我们公司是做食品的。

2021-07-08 09:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-08 09:32

你好,实际销售给对方,是9万吗?

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快账用户4831 追问 2021-07-08 09:36

不是,实际销售是2万多

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齐红老师 解答 2021-07-08 09:38

你好红,冲9万的收入,然后做2万的收入就可以,差额就不用管了,正好是个负数。

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快账用户4831 追问 2021-07-08 09:39

差额不用管吗

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齐红老师 解答 2021-07-08 09:41

超差额就不用管的。

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快账用户4831 追问 2021-07-08 09:42

可是这样,我的收入不是会出现负数吗。还有我新开的这2万的发票要不要结转成本?

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齐红老师 解答 2021-07-08 09:44

你的销售额就是个负数啊,是负数7万,你没有其他的销售额了吗?

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快账用户4831 追问 2021-07-08 09:46

我们是季节性生产企业

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快账用户4831 追问 2021-07-08 09:47

所以上半年基本上没有收入

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齐红老师 解答 2021-07-08 09:49

那你就填写负数申请退税。

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你好,实际销售给对方,是9万吗?
2021-07-08
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