你好,账务不用处理,申报时将无票收入作为负数,有票收入作为正数处理

上月开了去年的部分无票收入的发票,该如何做账?
老师,我们以前年度确认了未开票收入,现在把这部分未开票收入开具发票了,该如何做账?
我单位是小规模纳税人,在去年12月份做了一笔无票收入(填列在专票栏),现在今年6月份开了一部分无票收入的发票(不过开的是普票),请问该发票金额可以冲去年12月份的无票收入吗?
老师,比如今年5月31日前收到去年了12月开的发票,去年已经结账,该如何做分录?物业费方面的
1月份申报了无票收入 做了分录,2月份开具1月份申报的无票收入分录已做但未红冲1月份申报的无票收入分录,我现在应该如何进行账务调整
老师,我没报过劳务报酬,11月份有劳务报酬,11月份个税工资薪金报完了,现在我怎么能补报11月份的劳务报酬,谢谢老师们
税金及附加,和本期应交税费明细下的城建税,附加等(除个税和增值税外)借方有什么关联?
老师,一般纳税人季度财报利润表上期金额指的是去年第四季度的金额吗?必须填写吗
老师你好,印花税怎么算的
零基础现在开始学中级在职一年三科能过吗
在电商平台商家的收入在电子税务局能推送吗
老师,第三季度交了企业所得税500元,第四季度本来还要100元,但是它直接弥补了以前年度损益,所以第四季度不用交税,那我之前交的500元,到时候要不要退税的?
老师,忘了给一个员工计提工资。次月正常发放的。这个怎么办
请问个体工商户转变为查账征收涉及到要交哪些税?缴纳的增值税还是1%吗?那个人所得税是否有所变化?现在可以核算成本费用计入相关成本进行税前抵扣
这个月公司奖金的个税可以冲减当月职工个税错误申报多缴的税款吗。
税务上,申报增值税是不是在无票收入栏把开票的收入的部分减去?
去年的无票收入已经报过税了
老师,在吗?
对,要减掉这个无票收入,在开票那做申报
还有一个问题,就是现在增值税按1%缴纳,我的账面上跟报税时的应交增值税老是会有几分钱的差距,平不了,这样怎么办?
你好,具体谁大谁小告知一下
就是税务会比账上多付一点
那就是账上确认收入多了,税金少了 借主营业务收入 贷销项税额
主营业务收入是没有错的喔
我意思是,税控盘开出发票的税费,跟电子税务局自动算出来的税费不一样,会有几分钱的差距。我是否要在电子税务局把它更改成税控盘的税费呢?
是,这样就要微调一下,要不跟申报系统对应不上
那我之前没有微调,账上老是不平,我怎么把之前的调平呢?
你一次性把差异都做这个调整就行