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你好,老师,之前限定性资产有贷方余额,现在使用了这笔钱,那么是月末结转时直接借,限定性净资产,贷,业务活动成本就可以了吗

2021-07-09 10:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-09 14:49

你好,同学 对的,分录处理正确的

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快账用户5326 追问 2021-07-09 14:51

那有看到那种做重分类的那个是?

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齐红老师 解答 2021-07-09 14:52

那是限定净资产和非限定净资产的划分结转

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快账用户5326 追问 2021-07-09 15:01

那什么时候要做那种划分,可以直接做我这种吗

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齐红老师 解答 2021-07-09 15:07

一定是结转后在划分,才属于的 你这里不属于

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你好,同学 对的,分录处理正确的
2021-07-09
你这里两种方式都是可以的,你选择一种做账务处理就可以了。
2021-06-17
实收资本直接结转到非限定性净资产
2021-09-07
你好, 可以做调整分录调整: 借:应收账款219 贷:非限定性净资产219
2019-12-09
你好,因为你暂估按照含税金额暂估了·,也就多做从成本了,5月份冲红时是借业务活动成本负数金额,余额在借方负数,等于冲之前都转的,你这样做可以的,而不是不行。
2021-05-19
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