您好 借:银行存款 贷:预收账款 当时收款没有开具发票
老师我想问一下,我四月份对公转了一笔货款当时没有开票,五月份也转了一笔货款,两个月的货款发票是在五月份开在一张发票上的,我四月份如何做账呢?是增值税专用发票
您好,我想问问一下,我四月份进货,收到对方的发票,我五月份才卖掉这批货,但目前没开发票。这种情况,我需要填写在增值税的表里么?
老师,我想问一个问题,就是我们的员工申请单在钉钉上打的付款是这个打印费770块钱,然后发票也是四月份开的,然后付款是5月6号付的,我现在做五月份的账,我该怎么做,就是打申请和开发票都是在四月份,但是付款是在五月份
老师,我想问一个问题,就是我们的员工申请单在钉钉上打的付款是这个打印费770块钱,然后发票也是四月份开的,然后付款是5月6号付的,我现在做五月份的账,我该怎么做,就是打申请和开发票都是在四月份,但是付款是在五月份@廖君老师
你好,我进货了。然后一直没开发票。五月份才给开发票。做4月份账,有收入。我要结转成本。我能把五月份开的发票坐在四月份账上吧。要不然我结转成本成负数了
一般纳税人法人和财务负责人可以是同一人吗?
老师,我想请问一下,自产自销的农产品是免税的,那公司注销时这部分的库存商品怎么处理呢?
老师,我们还没有加入工会,1季度的税局系统申报工会经费,二季度的时候也没有工会经费,现在3季度系统有要申报工会经费,这个工会经费必须需要按规定申报不?可以0申报不交费不?
老师好,印花税申报中,应随凭证数量指的是什么呢?谢谢
老师,收到原材料,发票未开回,按送货单入账,收到发票在红冲原来的入账,重新按发票入账,老师没收到发票成本核算的时候,是不是要把进行税计算出来在进行成本核算
老师,就是我用公户给员工发工资,这样合理吧。其中一个老板说,我这样操作错了,应该是现金发工资或股东垫付发工资。
老师您好! 自然人电子税务局扣缴端报的个税。为什么报送完后查不到记录呢?
我们公司大部分员工都是与劳务派遣公司签订合同,我们把工资一次性打给劳务派遣公司,他们自己发放给员工,员工的个税也是他们自己申报。这笔工资的钱我们公司要做成工资薪金还是劳务费?
我们公司是个体户做美容的,是不是用总营业额-工资-店里日常开支-充值送的钱=剩下的钱,剩下的钱再来分红,我觉得应该还要减去客户卡里的余额,然后剩下的钱再来分吧
请懂孝彬老师回答———还是有点不明白,还是拿那个100万的回款来说吧,比如我司开了60万的材料给挂靠方,余下的40万是机械和劳务票,但是这些票都在我司这里啊,您说不用开给,挂靠方了,那挂靠方那里只有60万的材料款,他能打100万给我吗,那被挂靠方不是只有100-60万的成本吗。这一点不明白?———请懂孝彬老师回答
我是付款方
借:应付账款 贷:银行存款
我四月份已经付款了啊,还用应付账款啊
这个是4月份的分录啊 您4月份分录怎么写的
那五月份怎么做分录呢
借:库存商品等 借;应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款
好的,谢谢
不客气哈 欢迎有疑问继续提问