你好,如果开具的税率都是百分之3那就要根据开具的缴纳
小规模纳税人本月开票金额18万,是不是其中10万免征增值税,8万按3%征增值税?小规模纳税人在企业所得税上有优惠么?
小规模纳税人企业,专票3个点开了190多万,这些增值税是否都按实际税额缴纳,有没有其他优惠政策
老师好,我所在的是一家小规模纳税人,今年一季度累计开了83万的票,除了增值税享受3%减按1%政策外,其他的再无其他优惠政策了吗,增值税,免征额,附加税这些?
老师:这个小规模纳税 人,2023年的增值税优惠政策,不是小于30万/季免增值税,然后适用3%征收率的用1%来开票吗?为何这个题目,他放弃了减税优惠,3%减按2%,为何还是开3个点,他现在优惠不是开1个点的票?难道开1个点是2022年优惠。好像2022年是1-4月是45万免,后面5-12直接全部免了,没有涉及税率的优惠吧
请问老师:小规模纳税人季报,专票加普票季度超过了30万,其中有开3%的专票,这个3%的专票部分增值税是按优惠政策1%缴纳,还是按3%缴纳呢?谢谢
员工在发工资前预支了工资,那上月的利润报表里面要不要扣出来
老师,税务登记,怎么做的?
老师,为什么不能做支呀,单位一直这么干,我之前在书本上学不能做支货款钱得全部存入银行,然后取备用金现金付各项费用,我刚到单位发现他们经常有做支的情况之后我会当会计用改变这个现象吗
中秋送礼的商品,员工付完款拿出去的,回来和单位报销有票子,出纳给员工报销付款了,做分录应该怎么记账呀老师
老师,7月以后我们公司就没业务了,7月后产生的真实费用,可以提前到9月全部计提出来不呢,避免汇算退税
老师,我们是代理类企业,做酒店代理的,客户从同城下单酒店打比方300元,同城会把客户信息同步到一个平台A,我们在根据客户下单信息下单相应的酒店打比方290元,我们赚的是差额,平台会按照规定时间给我们转钱300元,我们给A平台开票,我们的进项都是酒店开给我们的,这样可以差额开票吗?可以差额征税吗?
补交2022年印花税怎样做账
老师,有加过企业开办一网通办吗?填2个字都不对
老师!请问一下,一个商场里的火锅店核定征收,核定的11万!那每月就是11万*1%交增值税吗?那老板的个人所得税经营所得,每个月需要计提吗?还是每年交一次经营所得,应纳税所得额=每年收入总额–成本、费用、损失–6万–专项扣除–专项附加扣除–依法扣除)*适用税率–速算扣除!是吗!?如果应纳税所得额不超过200万(这里的200万是所有扣除以后的数据吗)?就减半征收?是吗
收到厂房房租,水电专票如何做账
哦,就是说只有普票和百分之1的专票,报税的时候有个减免?减免后就是实际的一个税点吗?
额嗯,是的呢,是哒撒