借委托加工物资519.5 贷原材料519.5

我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
借委托加工物资70 应交税费进项税额转出9.1 贷银行存款79.1
老师,第一个分录会做,下面其他的不会
代扣代缴消费税的计算 (519.5+70)/(1-10%)*10%=65.5
借应交税费应交消费税65.5 贷应付账款
借委托加工物资1.5 贷应付账款1.5
借原材料591 贷委托加工物资591
借生产成本591 贷原材料591
借生产成本409 贷应付职工薪酬228 制造费用181
借库存商品1000 贷生产成本1000
借应收账款2260 贷主营业务收入2000 应交税费销项税2600
借主营业务成本1000 贷库存商品1000
借税金及附加200 贷应交税费应交消费税200
老师,那个进项税额转出的9.1和委托加工物资的591怎么得出的?
这里那里有进项税额转出9.1
借委托加工物资70 应交税费进项税额转出9.1 贷银行存款79.1
借委托加工物资70 应交税费进项税额9.1 贷银行存款79.1=70*13%