同学你好 很高兴为你解答 当时计入什么科目了? 有没有结转到利润里边交企业所得税呢?

老师,查账发现18年把主营收入科目记错了,现在调整过来建议放那个科目比较好,如果还是放主营业务收入那利润表与申报表收入不一致了,会有税务风险吗
因为前期会计人员把小规模纳税人增值税金税盘技术服务费税款减免用主营业务收入冲抵了,导致主营业务收入科目余额和利润表余额不符,现在重新调整这个分录做营业外收入该如何做(我已经把原先的分录红冲,现在营业收入的余额问题没有了,就是应交税费的问题调不好) 前期金税盘年费分录,他们做的借:减免税,贷银行存款,没有通过管理费用来做,然后就导致后面使用这笔减免税抵扣,他们用来冲减主营收入,没有通过营业收入,现在想要通过营业收入来算,该怎么处理
老师好,是这样的,请教个问题,现在我才发现,去年9月份因为收到一笔稳岗补贴,做账用了递延收益这个科目,但是导出来的资产负债表没有这个科目,导致不平,现在我想把他调成递延税款这个科目可以么,因为如果调成营业外收入的话,会影响利润表,而且去年的税也报了,导出来的资产负债表有递延税款这个科目
老师,我们是建筑工程公司,去年12月对营改增的一个老项目做负数发票了,以前核定征收没数据。现在账套里没这个项目数据,我怎么处理这个账务,怎么做分录。现在账套里主营业务收入科目比申报数多了那些负数发票的金额。我如何调整主营业务收入科目减少和申报数一致
老师:您好!公司今年1月到6月都没有收入,有相关营业成本,之前申报收入为0,成本有数据,新电子税务局风险提示服务提示中风险。后来调整报表,把成本先放在应付账款,等有收入再把成本转到主营业务成本,现在收入,成本都为0,申报时,提示收入成本都为0,利润总额为负数,为低风险,可以直接申报吗?税务会风险疑点要求写说明吗?
老师您好,请问员工出差的发票开成另一家公司了,两家都是一个老板的,但开错家了不能报销,关键是2月发票已经认证购选了,现在还能操作开红字发票确认单吗?他想重开具
老师问下,退付手续费这个会计上怎么处理
公司租的房子转租出去可以吗?
我们在25年12月份有笔收入刚开始说是代收款业务就做到了往来账,后来说这次是公司的主营业务收入,那就在26年调整了,金额200多块钱,做到了26年1月份的收入里去了,请问有问题吗
老师,请问下个人股东A把50%的股权转让给股东B,企业没有实缴资本,只有任缴,2026年2月净利润亏损!要缴纳哪些税,依据是啥!原值填哪个
老师,我想问一下,我帐上固定资产原值与申报房产税原值差异大,税局要求作特别说明,我帐上的是自行开发商场,达到交付情况就结转入房屋固定资产,以出租形式出租给商户,申报房产税也是以出租来,自用的办公室因未完工,还属在产品,就以:从价来申报,那这个差异怎么写啊
老师用友t+软件里收款单 付款单 是所有发生的收款付款都要做进去 进行核销吗?
老师,客户有一个营业执照,自己以个人的名义在淘宝和拼多多上面有两个店铺,她执照税务申报的数据是营业执照注册店铺的收入,现在税务预警说申报的数据少于网络平台推给税务的数据,难道需要将个人名义部分也需要申报到营业执照上面吗,可是主体不一样,虽然是个体户,请问是什么原因?
老师,过年公司买的烟,送礼了,比如送给些银行这些,算什么费用呢,管理费用吗
公司不是高新技术企业,可以有研发费用吗
当时记入应收账款科目了,没有结转到利润缴企业所得税
通过以前年度损益调整进行调整的
分录怎么做呢,调整后的分录
借:应收账款 贷:以前年度损益调整 应交税费-应交增值税-销项税额
然后再是借:以前年度损益调整;贷:利润分配-未分配利润。是这样吗?
然后再是借:以前年度损益调整;贷:利润分配-未分配利润。是这样