你好 这个房费可以单独开票的 这个租赁费会不一样的税率的
老师,新办企业没有取得销售收入,但已经在开始生产产品了,其本月产生的工人工资和房租是计入开办费呢,还是计入生产成本或者制费用里?
请问老师,在酒店开房的房费,是放到租金里面(因为销售人用来开播的)或者是……
老师,我们是做旅游的一家小规模纳税人,请问我们没有从公账给酒店付房费预付款,那可以把酒店开的住宿费发票做到账里面去吗?
老师筹建期间,发生的土地租金,厂房租金都计入长期待摊费用对吗,等有第一笔收入或者开始生产经营才分摊到损益里面是吗
前期投入酒店几百万,3个股东,房屋是其中2个股东的,在银行开了银行帐户,装修时费用都从银行户转到个人或供应商帐户,但是都没有开票。酒店营业后,每个月给2个股东转了房租也没取得发票,请问老师这种帐要怎么做?
老师,请问利润表上,所得税费用,除了我汇算清缴实际交税的部分,如果我还有递延所得税资产的话,是不是应该加上递延所得税资产这个数啊?
老师,收到餐费发票1500,员工报销的时候只报1200 借:管理费用—业务招待费1500 贷:银行存款1200 那还有300不平,怎么办?
老师好,公司有合同已经履行完义务,但是客户资金紧张,近期不会付我们钱。我们资金压力也大,没有开票,一是客户也不想现在接收我们的开票,二是我们没钱交增值税。但是老板想在报表上体现这笔应收账款,贷方如果目前不确认收入,有什么合适合规的科目可以放吗?
老师您好,有一名员工本来要出差,飞机票都定完了,但是因为突发状况没有去成,产生的退飞机票的费用公司答应给报销,请问这种情况怎么做账?具体的会计分录和记账凭证有哪些?
问题 1.个税(工资薪金所得)是按年度合并计算个人所得税,为什么每个月都要计算个税,是月度公司帮个人预扣预缴,年度汇算清缴的时候再多退少补吗?
老师,看看这道题,请问为什么要乘个8?
老师,为什么这两个不对
为什么个税每月都有预交,且并没有多处取得收入,个税汇算清缴时还需补税呢?
老师,白天发票开的票,晚上发现开错了,晚上能红冲发票吗
老师,想请教个问题,分公司之前一直独立核算,24年下半年合并到总公司合并申报财务报表和企业所得税,但汇算清缴时,能使用分公司的之前年度的弥补亏损吗!
我们是个体户,不能抵扣的,我把它放到租金里面了,不知道合适吗
你好 这样的话 你开播 应该是提供 开现代服务发票的。 这个单独开哈
那老师,怎么写分录呢
你好 单独开。 借银行存款贷主营业务收入-租赁收入 主营业务收入 -服务收入应交税费-应交增值税
老师,我这是销售费用,是支付的
你好 我还以为你是酒店。 那你就做账:借销售费用 -租赁费销售费用- 开播服务费贷银行存款
谢谢老师
没事的; 希望能帮到你