你好,对的,借:预付账款-伙食费 贷:现金,
老师:你好!请问公司食堂伙食费是月结的,上月做账的时候借:管理费用-员工福利,贷:其它应付款(把买菜的原始凭证都附在后面了),这个月我用现金支付伙食费借:其他应付款,贷:库存现金,请问我这个月付款做账用什么作为凭证
老师你好,公司跟个人协商,由对方送饭菜到公司,每半个月支付一次,并写个收据写明收到伙食费多少钱以及个人的身份证号。半个月付一次差不多300-400之间,没有超过500元。然后月底再付一次300-400之间,由员工垫付。员工报销时,可以在报销单一次性报销两笔费用的合计数吗?收据上的日期不是同一天。并且像这样子的做法是否合规?
老师,公司的员工预支饭堂伙食费买菜,再拿单据回来报销。支付时,借:预付账款-伙食费 贷:现金,对吗???
您好!老师问下,因为平时工程项目食堂伙食费买菜都是垫付的,现在能统一开出大米的发票来报销,直接拿发票冲备用金,拿发票后面用附什么支持文件吗?还是直接发票就能报销呢?
老师,我想问下,如果我们公司有食堂大家吃饭,也不是外包,就是自己请了阿姨煮饭,接着每个月她在财务那预支了3000做伙食费,接着月底就拿这部分例如白菜10,豆腐10。等,写着价格的单据过来,我能入账吗?没有发票
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思
确定可以吗?老师,有的老师说预付账款,二级科目只能是个人
可以计入其他应收款/预付账款
二级科目可以是伙食费?
其他应收款/预付账款,二级科目是收取单位
老师,预付租金,可以设置科目预付账款-租金(某某人)吗?
预付租金,可以设置科目预付账款-租金(某某人)
邹老师说支付个人租金,不通过预付账款核算,不大明白。
支付个人租金,你可以使用其他应收款
也可以使用预付账款-租金(某某人),对吗?老师
可以使用预付账款-租金(某某人)
那相对来说,是挂其他应收款科目比较合适?
挂其他应收款科目比较合适
老师,百度都是挂预付账款-租金
因为你现在给个人的,有点特殊
那预付账款-租金,不可以??
相对来说,是挂其他应收款科目比较合适
那需要做调整,把预付账款调成其他应收款?
你不调整,也不算错误,以后注意就可以