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老师1,2,3月企业所得税已交,4,5,6报表还没生成,所有的报销费用都是用应付账款,如果调其他应付款可以吗,增值税都交了,不会会不会影响增值税?4,5,6月报销费用用的科目应付账款,可以调其他应付款吗

2021-07-12 20:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-07-12 20:20

您好,科目之间的换动,是可以的,谢谢

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您好,科目之间的换动,是可以的,谢谢
2021-07-12
您好 贷 其他应付款 贷方红字 贷 利润分配-未分配利润 贷方蓝字 这样写分录调整 今年汇算清缴的时候调整 财务报表不需要改动
2021-04-11
没事的,付款的时候冲平就是了
2022-11-10
你好 1, 分情况 。 你先支付工资在支付社保给社保局的 挂 其他应付款 2. 你先支付给社保局 公司先垫付了在扣工资 按其他应收款来科目挂 3. 需要计提的 。不然你科目不平
2021-02-22
你好, 1.没有费用发票,企业所得税调增,分红是以企业所得分,企业所得多了,未分配利润就多,到时候分红一样要交税哦(不分红不交) 2.借款不需要交个税,但是借款不影响利润
2022-02-23
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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