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我们5月份开具了一张技术服务费的发票,价税合计3000元,增值税及附加税共计186.79元,在申报5月份增值税的时候,缴纳了相关税费,6月份对方将该3000元转入我们公户,请问这几笔交易该如何记账呢?

2021-07-13 15:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-13 15:58

你好 借 应收 贷收入 应交税费 借成本 贷劳务 成本 借税鑫及附加 贷应交税费 借应交税费 贷银行 借银行 贷应收   

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快账用户8932 追问 2021-07-13 16:06

借成本,贷劳务成本 借税金及附加 贷应交税费 借应交税费 贷银行 这三笔是五月份开具发票的时候记账还是6月份交税及收到款项后记账的啊?

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齐红老师 解答 2021-07-13 16:16

你好 借银行 贷应收 这是6月,其他都是5月

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快账用户8932 追问 2021-07-13 16:18

这笔款项我列为其他业务成本,那么借成本,贷劳务成本是什么意思呢?以及,我们没有劳务成本这个科目怎么办啊?

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齐红老师 解答 2021-07-13 16:25

服务业主要成本是人工费比如人工工资计入劳务成本。

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快账用户8932 追问 2021-07-13 16:26

那我们没有劳务成本这个科目,还可以计入其他哪个科目里面吗?

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齐红老师 解答 2021-07-13 16:30

这是一级科目服务行业用的,你可以增加1个。

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你好 借 应收 贷收入 应交税费 借成本 贷劳务 成本 借税鑫及附加 贷应交税费 借应交税费 贷银行 借银行 贷应收   
2021-07-13
您好,您能重复一下题目吗,没太看明白
2020-12-09
你好,当期转到营业外收入,补计提城建税
2021-04-17
你好,借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入
2021-03-29
你好。现在应交税费的余额都是那些细项,金额多少
2021-03-30
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