咨询
Q

老师,出口销售的一批产品要转内销,请问这个是在增值申报时与内销的一起填写吗?

2021-07-13 16:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-13 17:46

你好,是的需要一起申报,计算增值税

头像
快账用户9710 追问 2021-07-13 17:47

老师,出口发票开具了0%的普通发票了,这个是按发票金额除以1.13*13%来计算销项税吗?

头像
齐红老师 解答 2021-07-13 17:53

是的申报在开具其他发票那里

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,是的需要一起申报,计算增值税
2021-07-13
公司是一般纳税人吗?外贸企业吗?
2022-12-21
如果出口业务和内销业务都签订了属于印花税规定的买卖合同,不管出口是否免税,都要一起计入印花税计税依据;若出口业务没签书面合同且未被认定为具有合同性质的凭证,可不计入,但若被认定为有合同性质,就要计入。
2024-12-03
同学你好 内销的进项不用转出 这个可以抵扣
2021-12-08
借:银行存款——人民币户 财务费用——汇兑损益(借方或贷方) 贷:银行存款——美元户
2022-12-22
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×