你好同学: 结转销项税额、进项税额 增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录 转出未交增值税是属于应交增值税下的专栏,可以有借方余额的。
老师好!请问应交税费哪些二级科目要做月末结转呢?怎么做结转
老师好,月末应交税费怎么结转
老师好,请问年末怎么结转应交税费?
老师,月末应交税费结转分录怎么写呢
应交税费应交增值税进项税额转出是在月末就结转还是年末?怎么结转
你好进项税额分摊表是在哪里查
老师好 员工出差坐高铁 电子税务局有 电子发票待勾选,这个勾选凭证从哪里取得,因为现在高铁都不用取车票了
老师,房产证上有宗地面积,占地面积,栋总建筑面积,套内建筑面积,共有分摊面积,单元总建筑面积,总层数,请问要计算城镇土地使用税的时候,怎么计算实际占用的土地面积?
老师,你好,我们是生产出口型企业,出口方向盘免抵退税,我现在有一款方向盘需要从别的企业购进然后出口,这个是可以免抵退还是免税?
增值税进项留抵税额抵减增值税欠税,怎么做账,7月应缴纳的增值税4928 ,8月的增值税报表留抵金额是8000, 9月的时候拿着8000抵欠了4928元 具体怎么做账务处理
老师,需要做一份银行流水日记账吗,就是不算财务软件里的账,还要单独弄一份吗?
老师,请问9月员工发了年终奖,工资表要怎么做呢,谢谢
企业开的发票是 广告服务*企业文化制作费,这样需要交文化事业建设费吗
这个月已经申报代扣代缴劳务报酬个税了,临时收到一笔劳务费,还能在这个月申报期报劳务报酬吗
工作中上月开的发票我已经认证了,对方发现错误了怎么办
小规模公司的怎么结转?税金及附加计提怎么写分录
小规模期末不做结转 税金及附加计提怎么写分录 借税金及附加 贷应交税费