同学你好,您 是一般纳税人么

老师,我们单位上个月计提的营业税金及附加,免征了后三项:教育附加、地方教育附加、水利建设收入,减免的这三项上个月计提了这个月分录该怎么记呢
老师,你好,我们上个月多计提了营业税金及附加,这个月要冲掉,分录怎么做,计提的时候:借税金及附加 贷 应交税费-应交教育费附加
老师,上个月忘记计提增值税及教育附加了,共14000多元,这个月怎样做账呢?
上个月已经记提了税金及附加,这个月直接抵缴欠税,银行上没有扣那么多,上个月多记提的税金及附加怎么处理做账呢
老师,请教你一个问题,2022年12月份地方教育费附加,教育费附加,城市维护建设税,增值税我忘了计提,这个咋补救呀[大哭]又不反转账去做!谢谢
请问老师,自然人之间转让股权,张三将A公司的股份1500万元,以转让价230万元转给其父亲,张三取得股权时的原值是230万元,A公需要做的账务处理是: 借:实收资本—张三 贷:实收资本—父亲,对吗?
增资稀释原股的股权税务怎么处理
财务领导叫我今年要做点收入,交点税是什么意思?是指的开收入发票吗?
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)
是的,老师
同学你好,一般纳税人增值税是在月末结转的 借,应交税费一应增一销项 贷,应交税费一应增一进项 贷,应交税费一应增一转出未交增值税 借,应交税费一应增一转出未交增值税 贷,应交税费一未交增值税; 附加 借,税金及附加 贷,应交税费一应交城建税 贷,应交税费一应交教育附加等;
老师,这个分录我知道,但如果月度没结转,又忘记做账了这个月要怎样处理?
同学你好,这个月做上面的分录就可以;
这个月支付时再将上面的贷方做借方,然后贷方就是银行存款吗?
相当于补做一笔上个月的分录吗?
同学你好,这个月支付时再将上面的贷方做借方,然后贷方就是银行存款吗?——是的; 相当于补做一笔上个月的分录吗?——是的;