您好,按原来的分录再做一笔红字分录冲销
老师,您好,之前开过一张票,开成免税了,下个月冲红免税那张票,重新开一张,这个分录怎么写,谢谢
老师,像这张电子发票 我开错了 之后重新看了一张红字负数的 冲了 分录要怎么写?
你好老师,7月份的时候我开了一张电子普票,税率开成1%开错了,我红冲了,又重新开了一张免税的。 那一正一负的两张票还需要入账吗?
老师,下午好!普通发票免税现在冲红了,重新开一张蓝色发票,税率1%。麻烦老师帮我看一下,这样开对不对?谢谢!
3月开错一张免税发票,4月发现给冲红了也没有重新开,4月的会计分录怎么写啊
实务中是不是避免用以前年度损益调整
老师可以认证的进项税大于税局认可的进项税,差额怎么做账呢
请问公司盖厂房买的建筑材料怎么做分录,地皮不是公司的要交房产税吗
签订劳务合同申报个税按照工资薪金申报,还是按照劳务报酬所得申报
股东缴纳实收资本怎么备注,老师
请问老师公司买东西给个人需要开票吗?按税发来
老师 个人把车租给公司用 个人需要缴纳增值税吗
公司的账户要提取现金,可以有哪些理由?
请问公司员工出差取得网约车发票,可以抵扣吗?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000
借 应收账款(红字)贷 主营业务收入(红字)贷 应交税费-增值税
借 应收账款(红字)贷 主营业务收入(红字)贷 应交税费-增值税(红字)
好的,谢谢
能帮到您是我的荣幸,不客气哦
老师,因为跨季度了,那增值税申报表的那个免税销售额变成负数,报不了怎么办?
那栏可以手动改吗
如果需要退税是要去税局窗口申报哦
不用退税,怎么处理
不用退税的就填入销售额减去冲红的销售额申报哦
好的,谢谢
能帮助到您是我的荣幸,不客气哦