同学,你好,时间太久了,应该不能换票了,可以拨打当地税务电话12366问问

我们公司在2020年7月红字冲红了2018年5月开具的三张普通发票,已缴纳增值税和附加税,当时会计做账的分录为,借:库存现金 262650 借:主营业务收入 255000 贷:应交税费—未缴增值税 7650,现在红字冲红,账务上该怎么处理呢
原材料按13%暂估入库,而且已经按暂估入库数领用了,次月收到发票,此原材料是按9%计算增值税的,现在因为税率弄错了,导致原材料存在差额,这个差额该怎么处理
20年税局报表已申报,才发现有一张20年11月收到的采购材料的发票未入账,未抵扣增值税,请问现在要怎么处理?
2018年度收到个体户代开增值税普通发票<原材料>已入账,现在发现税号错误,怎么处理呢?
老师,小规模企业发现3年前收到的个体户税务代开普通发票税号错误,现在怎么处理呢?
有营业执照号码,目前是否可以在税务平台查询到各平台网店信息呢?企业信息公示系统都未主动登记网店信息。 目前是已知有人员用营业执照在多平台注册了店铺,但营运人员问题没有移交,有些境外平台又有一些IP隔离的问题,所以财务人员不敢去平台查询。现在担心会导致税务申报数据有平台经营差额。假如真的税务和平台有差额,在申报时是否会有提醒,还是要等到税务查到有问题了联系办税人员才会知道?
总公司,分公司,独立核算,可以合并申报吗
老师,建筑企业为了养证,给员工上的保险,单位部分和个人部分都是企业承担的。比如保险400元是员工个人应该承担的,但是企业承担了。员工发工资发3000元到手,不扣员工个人部分保险。那账上按多少计提?个税按多少钱报工资?上社保的工资基数填写多少?
老师好,今天想申报第四季度所得税,点风险提示时,跳出来从业人数和资产总额填报金额与之前季度申报存在差异是什么 意思
申报季度所得税,缴纳医社保需要计入工资薪金吗?
老师,印花税所属期填错了,税款已扣,怎么更正所属期?
老师,我想咨询一下假如26年2月开超500万,3月才发现,2月成为一般纳税人的时候开进来的专用发票可以抵扣吗
老师我们有自产原料33.36吨,委托加工产品14.32吨,等于2.33吨原料才能产出1吨产品,销售数量14.32.单价估的平均价280.金额4009.66,怎么才能准确算出,我的原材料单价
老师好,请问门诊需要缴纳印花税吗?
老师你好我们是小规模纳税人个体户,2025年度开票507万。系统要求我们转为一般纳税人,个体户一般纳税人。生产经营所得怎么交税
老师 会收滞纳金吗?
请问,以前年度老板有笔垫付款,公司转到老板娘卡上做在其他应付款,现在怎么调整呢?
同学,你好,这种视同白条,应该调增应纳税所得额,如果出现利润补缴税款并按每天万分之五缴纳滞纳金。可以让老板娘还款,再把款还给老板
谢谢老师
同学,不客气,希望对你有帮助
老师,小规模企业免征增值税部分没有转入营业外收入,过了汇算清缴时间,跨年度的话怎么处理呢?
同学,你好,可以重新提问,会有专门老师解答