同学,你好,时间太久了,应该不能换票了,可以拨打当地税务电话12366问问
我们公司在2020年7月红字冲红了2018年5月开具的三张普通发票,已缴纳增值税和附加税,当时会计做账的分录为,借:库存现金 262650 借:主营业务收入 255000 贷:应交税费—未缴增值税 7650,现在红字冲红,账务上该怎么处理呢
原材料按13%暂估入库,而且已经按暂估入库数领用了,次月收到发票,此原材料是按9%计算增值税的,现在因为税率弄错了,导致原材料存在差额,这个差额该怎么处理
20年税局报表已申报,才发现有一张20年11月收到的采购材料的发票未入账,未抵扣增值税,请问现在要怎么处理?
2018年度收到个体户代开增值税普通发票<原材料>已入账,现在发现税号错误,怎么处理呢?
老师,小规模企业发现3年前收到的个体户税务代开普通发票税号错误,现在怎么处理呢?
一般纳税人股权变更交税吗?什么情况可以不用交税
老师请问一下,油卡充值开了2000发票,每次加油的时候加多少一般是从油卡里面扣钱对吧,这个扣的钱也是需要开发票的吧?
老师,我用总公司中标签的合同,但是项目的执行全部由下面分公司做的,发票用分公司开这样可以吗
老师,一个商品成本价30元,卖客户50元,毛利就是50%,想毛利控制到55%,该卖多少钱
同一集团下的两个子公司合并,如果合并时被合并的公司还有没抵扣的专用发票,这个到合并方怎么处理
老师您好!在这个经营范围之内可以加上运输服务吗?打算开运输服务类发票,,可以加上吗?如果加上是不是就得开票13个税点
老师 您好 我们有一份合同 对方是电子版形式 打印出来 是黑章 然后我们公司是红章 这种合同留着备查可以吗
老师,6月份税务查账后让我们从小微企业调成一般纳税人,补交了企业所得税,现在说不是小微企业后要补交六税两费减半的另外一半,还带滞纳金,税务给我的回复:2023年度超过小微企业标准后,则税款所属期在2024年7月1日到2025年6月30日内的六税两费不能享受减半优惠,应尽快补交已减半部分。难道不是交23年的吗?这咋成了24年的?
下午税务让去听互联网平台企业基本涉税信息报送的培训,说有不知道怎么填的问问,填表说明我看了没什么不会填的,但是我也不知道填的对不对,可以问问老师什么
老师你好,我们公司这边新建了厂房投入了一些设备,一部分是应用于整个厂房的维持生产环境的设备,比如空气压缩系统,我在计提折旧时这种公用系统设备折旧费如何处理,另一种应用于实际生产的设备折旧我可以按照年限平均法将实际的折旧按照不同产品的使用比例分摊至产品成本内。这样可以吗
老师 会收滞纳金吗?
请问,以前年度老板有笔垫付款,公司转到老板娘卡上做在其他应付款,现在怎么调整呢?
同学,你好,这种视同白条,应该调增应纳税所得额,如果出现利润补缴税款并按每天万分之五缴纳滞纳金。可以让老板娘还款,再把款还给老板
谢谢老师
同学,不客气,希望对你有帮助
老师,小规模企业免征增值税部分没有转入营业外收入,过了汇算清缴时间,跨年度的话怎么处理呢?
同学,你好,可以重新提问,会有专门老师解答