你好,可以通过其他应付款核算的
行政单位:往来单位转来72万元,其中22万是其他应收款。50万元是应付款。请问是怎么记账、怎么做资产负债表
老师,公司今年贷款了500万,现在账上在老板名下的其他应收款,和老板以前借私人钱为了公司运转借的私人的钱,(之前借私人钱时没有从公账走),现在还钱是从账上走的,我记得其他应付款跟其他应收款里了。现在就是账上其他应收有借方余额,跟其他应付也是借方余额合计大概也有400万,现在老板的名下其他应收是80万,我想把公司贷款的一部分重新计入老板名下,贷款利息就会有一部分需要调增,这个方法可行吗?比如贷款500万,我计入老板名下贷款重新计算200万,那么贷款利息就要有200算老板往来这样可以吗?
集团转给二级单位往来款200万元,二级单位记账为:其他应收款贷方200万元,记在其他应付款贷方不行吗?
老师,您好!我单位收到上级公司一笔我5万元汇款,其中2万是我们挂账后要付其他单位的,3万重新再汇到上级公司,我不知这3万贷方做“银行存款”,借方做到哪里?
个人独资企业去年向银行借款200万,其中180万转账支出(先转到老板个人卡)都没有发票,也无法取得发票,计入其他应收款,今年借款到期,老板用自己的钱给企业还借款200万,这180万其他应收可以借:银行存款 贷:其他应收款吗?200万元还银行借款怎么记账?
老师打车出去为公司办事,还有我公司的电脑重装系统,这两个费用应该入在哪一个科目比较合适呀?还有明细科目
A公司欠B公司10万货款,双方债务重组,A还B8万的货物用以抵债,此时双方该如何做账务及税务处理。增值税处理老师讲的比较含糊,没太懂
老师,应交税费——应交增值税——进项税额账面金额小于电子税务局里面留抵税额了,从我入职的时候账就一直都是乱的找不到出处怎么处理
这个季度申报企业所得税不是需要填写“已计入成本的职工薪酬”和“实际支付给职工的应付职工薪酬”吗?这是我公司应付职工薪酬的明细科目,这些明细科目所有金额都要填写在已计入成本的职工薪酬里吗?
老师我想问一下,母婴用品我应该进实操课的什么类型看
跨区域涉税事项,每个地方都要交个税,企业所得税吗
老师,社保断交怎么才能领取失业金
老师,请问我们公司地面硬化,对方给我们开的工程款5万,我们计入什么科目比较合适?
公司有几个业务析块,老板要求分开做账,银行账户也是分开的,这样的话用系统软件也要分开建账套做还是一起做,哪个方案更好,请有经验的老师分析下,谢谢
在产品计入哪个科目下