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老师,工程开工后是要每个月底进行工程结算吗?我们还没有开发票,但是有材料和人工款支出,也有预收,这个要怎么做呢?工程结算科目在金蝶软件的哪个模块呀,我怎么都没有找到呢

2021-07-15 12:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-07-15 12:51

同学你好 也可以不用工程结算科目 预收的做预收款就行了

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同学你好 也可以不用工程结算科目 预收的做预收款就行了
2021-07-15
你好,你可以放到预收账款里面,小企业会计准则没有工程结算这个科目,借应收账款 贷预收帐款、 应交税费应交增值税销项
2022-06-27
有收入的时候再结转就可以
2020-10-27
借银行存款、贷工程结算或者是主营业务收入应交税费、应交增值税销项 确认收入就需要结转到主营业务成本,没有确认收入的,不需要借主营业务成本贷工程施工。
2022-11-07
这里没有结转的这一部分啊,用力的工程施工减去工程结算,如果说是正数计入存货,负数放到预收账款。
2021-03-27
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