你好这个可以做 坏账 借营业外支出 贷应收, 这个根据验收竣工 这个做借固定资产,贷在建工程,1.计提坏账时:借:资产减值损失 贷:坏账准备 2.实际发生坏账时 借:坏账准备 贷:应收账款
请教一个问题,应收帐款余额一直挂着有数,余额是3750元,其实这个数,对方已经在6月的时候把款付到公帐里面,老板当时是做出纳一直没登帐,现在换出纳了,我不想一直挂着数,我怎么进行冲
你好 对方货款不肯付了 这个账怎么办 一直挂着吗 另外还有在建工程报了 没有房产证明一直挂着怎么做
你好,老师,请问一下,对方公司从我们这借了100万,10年了还没还,账上一直挂着其他应收款,这个现在有什么税务风险,我们账务这块应该做什么处理
你好老师,我们以前软件里面的张其他应收款和预付账款还挂着员工的帐,实际上这个业务已经没有了,一直挂着帐,我怎么能把这个账平完,我想这个月平
老师,你好,公司自营建筑外经项目,2022年底竣工验收交付给甲方了,甲方一直拖着不结算,23年甲方破产了,工程款一直拖着没结算没给,公司告甲方了,一直没结果,这种情况外经证要怎么处理?
个体工商户不开票可以不用进行税务登记吗
老师 总金额是500万 个人所得税税率是20% 是这么计算吗 计算过程: 500万元 × 20% = 500万元 × 0.2 = 100万元 还用分税前税后吗
老师这个第5题和第7题跟答案我怎么觉得对不上。有没有同样感觉的?不知道选哪个
老师,请问如果家庭存款800万+,无房贷车贷各种贷,女还有8年退休,请问可以不上班吗?
资料四 关键和非关键 处理方法一样吗
公司是食品加工行业,当月领用的数量全部是按照生产量预估的,实际的生产领料是按照目前把月底盘点出来的盈亏反推出来的,现在有个情况,月底盘点的半成品以及成品,系统没有做完工入库,现在盘点有盈亏数量,请问需要反推还是不用?
老师,库存商品,进销存比财务软件多了0.01怎么弄?
收到供应商2024年年度完成指标奖励,且供应商开具了我方已经销售出去的产品红字负数发票,怎么入账
固定资产到了 付了预付款 已安装 还没付尾款 发票没开具是否要入账
你好我们有两个公司,不同的法人,A公司收款,B公司付款,然后票也是 A公司收了,B公司开了成本票出去,这种怎么做账呢,票怎么办
如果注销账户 这个留底会有什么问题
注销?你说是注销公司么,还是啥?
一般纳税人个人独资厂
注销账户 这个留底 你这个留底指的啥,你不是问没有收款和这个在建工程么,咋是注销?
对啊是以前的账 总是挂着 工程也是以前在建的 因为我们是租的土地建的厂房 没有房产证和土地证
当时会计报了在建工程一直交税款 我现在不想交这个税款想注销再注册个公司
这个注销需要资产负债全部清为0 才可以去注销,
那这个该怎么弄
因为我没有产权
这个转固定资产清理,先转固定资产,之后再转清理,看税局咋说 1.固定资产转入清理: 借:累计折旧 固定资产清理 贷:固定资产原值 2.处置报废取得收入(处置未产生收入不做) 借:现金/银行存款等 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额) 3.清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 贷:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 贷:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得)
谢谢您的建议
我先回复别的学员啦。