你好这个可以做 坏账 借营业外支出 贷应收, 这个根据验收竣工 这个做借固定资产,贷在建工程,1.计提坏账时:借:资产减值损失 贷:坏账准备 2.实际发生坏账时 借:坏账准备 贷:应收账款

请教一个问题,应收帐款余额一直挂着有数,余额是3750元,其实这个数,对方已经在6月的时候把款付到公帐里面,老板当时是做出纳一直没登帐,现在换出纳了,我不想一直挂着数,我怎么进行冲
你好 对方货款不肯付了 这个账怎么办 一直挂着吗 另外还有在建工程报了 没有房产证明一直挂着怎么做
你好,老师,请问一下,对方公司从我们这借了100万,10年了还没还,账上一直挂着其他应收款,这个现在有什么税务风险,我们账务这块应该做什么处理
你好老师,我们以前软件里面的张其他应收款和预付账款还挂着员工的帐,实际上这个业务已经没有了,一直挂着帐,我怎么能把这个账平完,我想这个月平
老师,你好,公司自营建筑外经项目,2022年底竣工验收交付给甲方了,甲方一直拖着不结算,23年甲方破产了,工程款一直拖着没结算没给,公司告甲方了,一直没结果,这种情况外经证要怎么处理?
个体户如果查账征收 所得税是怎么交的
老师 个体户年应纳税所得税不超过200万元 减半征收(公司25年12月成立的 那年应纳税所得额是指25年1.1-12.31还是从公司成立25.12-26.11的)
老师,看了个报表,收入很大,银行流水不大,应收账款也不大,有这种情况吗
老师,你好,我公司是租赁行业,每月按照合同开具租赁发票,十一十二月有些做了未开票收入。本月发现个别存在多开具发票的情况,但这一家未做未开票收入,可以冲未开票收入吗?还是必须冲红多开发票部分
如果父母中的其中一个年中去世了,需要在年底APP上移除去世那个人的信息吗?移除一个人的信息后,如果是非独生子女,还是按照扣税1500元/月吗?
老师,工程公司有挂靠业务时,做内账时,比如给甲方开票后,如何体现应付挂靠单位的款项,如何做分录,体现挂靠单位应负担的税金
老师你好 请问手机开票的话项目分类的编码我要怎么选
老师,一个员工在公司没有发放工资,年底是发放年终奖还是年薪?
总公司向分公司转分公司员工工资,分公司向总公司开6个点的增值税专票,分公司需要缴纳增值税吗? 总公司可以用进项抵扣吗? 整体来看是否需要缴纳增值税金
朴老师,我们公司付款给不开票的的支出都转款给股东,股东再转给对方,这样就导致了账上股东欠了公司20几万没有发票拿回来冲其他应收款-股东,那股东欠公司的钱如何能平?
如果注销账户 这个留底会有什么问题
注销?你说是注销公司么,还是啥?
一般纳税人个人独资厂
注销账户 这个留底 你这个留底指的啥,你不是问没有收款和这个在建工程么,咋是注销?
对啊是以前的账 总是挂着 工程也是以前在建的 因为我们是租的土地建的厂房 没有房产证和土地证
当时会计报了在建工程一直交税款 我现在不想交这个税款想注销再注册个公司
这个注销需要资产负债全部清为0 才可以去注销,
那这个该怎么弄
因为我没有产权
这个转固定资产清理,先转固定资产,之后再转清理,看税局咋说 1.固定资产转入清理: 借:累计折旧 固定资产清理 贷:固定资产原值 2.处置报废取得收入(处置未产生收入不做) 借:现金/银行存款等 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额) 3.清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 贷:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 贷:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得)
谢谢您的建议
我先回复别的学员啦。