你好,你可以在六月份做一个暂估成本的,也就是把成本做上去,七月份收到这个发票之后红冲六月份的弹鼓,然后做到七月份的里面。

六月底买了张桌子,我直接放管理费用了,但是发票是七月份才收到的,我可以把七月份的发票放在六月份的账里么
6月根据出库单做了收入,但是发票是7月份开的,那么申报六月的税的时候申报未开票收入吗
六月份的成本在七月份结账了但未收到对方发票,现在申报4-6月份的税可以把7月份结账的计入六月份去申报吗
老师,问一下我六月份记账有一笔费用进项发票,我入账进项税做了待抵扣没有认证,七月份发现这张发票有问题已退回重开,重开的发票日期属于7月份了,那么我六月入账的是不是要冲账,不可以直接把7月份发票放到六月账里吧
原本5月份工资,6月份发,7月份申报个税。但代账在6月份就申报了5月份的个税。现在账交回来,6月份的个税因为工资未发申报不了个税,要8月份才能申报。请问怎么调整呀?这个月0申报吗?
请问老师,自然人之间转让股权,张三将A公司的股份1500万元,以转让价230万元转给其父亲,张三取得股权时的原值是230万元,A公需要做的账务处理是: 借:实收资本—张三 贷:实收资本—父亲,对吗?
增资稀释原股的股权税务怎么处理
财务领导叫我今年要做点收入,交点税是什么意思?是指的开收入发票吗?
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)
刚收到发票了,可以直接红冲对吗
你好,可以这么做的。