同学您好。比如领用本企业生产的水泥,则:借:在建工程 贷:库存商品。比如支付其他费用。则:借:在建工程 应交税费——应交增值税(进项税额)贷:银行存款
老师,29题A为什么不对啊 还是答案错了 自产产品用于办公楼的建造不是要按公允价值计算销项税额吗?只是按成本和销项税额合计计入在建工程等科目
老师,建造厂房领用自产产品按什么入账,借在建工程,贷库存商品 应交税费。。为什么答案只是按成本入账,在建工程不应该是成本+增值税入账吗??
为什么领用自产水泥记入在建工程不需要处理增值税,而且是按照水泥的成本记入在建工程而不是计税价格
(1)2017年10月,和正公司开始自行建造一栋写字楼。在2018年建设期间,和正公司共领用工程物资1800万元;领用本企业自产的库存商品一批,成本150万元,计税价格200万元;另支付在建工程人员薪酬550万元。 借:在建工程 1800 贷:工程物资 1800 借:在建工程 700 贷:库存商品 150 应付职工薪酬 550 借:投资性房地产 2500 贷:在建工程 2500 老师,他建造写字楼时领用自产的库存商品,为什么不贷应交税费-应交增值税(销项税额),题目中说了这批自产库存计税价200万?
自己公司的产品构建职工福利的活动场所,借在建工程贷库存商品、应交税费应交增值税,此时的增值税应该计入到在建工程成本吗
我们上个月主营业务应收销项是54348元。增值税是6252.43元,主营业务成本是48095.58元,增值税6252.42元,这个申报对吗?
企业所得税年报中工资支出中的账载金额和实际发放金额的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12计提50000元工资 但实际发放43000 该怎么填
老师您好,公司小企业会计准则,融资租入的固定资产,比如开始入账时 借:固定资产-融资租入设备,应交税费-(进项),贷:应付账款,那么后期还款开具利息发票的分录怎么写分录呢
刘艳红老师,您好! 今天有时间吗? 需要请教一下您
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
就是我们要给别人开个服务费票, 我们必须要有服务费的进项票才能开销项票吗
领用本企业生产的产品不是视同销售吗?
不考虑这个税金的问题吗?
在建工程领用本企业产品不视同销售。不考虑税金。