你好这个可以就是汇算清缴需要纳税调增
老师麻烦帮我看看这样可以吗? 工资这块当月计提 借:管理费用 贷:应付职工薪酬-工资 计提公司负担社保、公积金 借:管理费用 贷:应付职工薪酬-社保 -公积金 当月扣除社保、公积金 借:应付职工薪酬-社保 -公积金 其他应收款-个人负担社保 -个人负担公积金 贷:银行存款 ------------------------------------------ 下月发放工资时 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应收款-个人负担社保 -个人负担公积金 应交税费-应交个人所得税
老师,我们管理层交的个税是我们公司负担的,没有从他们工资里面扣。那我支付个税的时候,可以借:管理费用——个人所得税,贷银行存款吗
我看学堂课程交个人所得税 借:应交税费-个人所得税 贷:银行存款 员工发工资扣的时候是: 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 应交税费-应交个人所得税 我记的是 :缴纳的时候是: 借:其他应收款 贷:银行存款 下月发工资的时候是 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款 银行存款.可以吗
老师麻烦帮我看看这样可以吗? 工资这块1、当月计提 借:管理费用 贷:应付职工薪酬-工资 2、 计提公司负担社保、公积金 借:管理费用 贷:应付职工薪酬-社保 -公积金 3、 当月扣除 公积金 借:应付职工薪酬 -公积金 其他应收款-个人负担公积金 贷:银行存款 --- 4、当月发放工资时 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应收款-个人负担社保 -个人负担公积金 应交税费-应交个人所得税 5、次月银行扣社保 借:应付职工薪酬-社保(公司) 借:其他应收款-个人负担社保 贷:银行存款
老师,我们个税公司负担。分录为借管理费用-职工薪酬 贷 应交税费 借应交税费 贷银行存款 这可以吗
老师,建筑公司购买材料 借原材料贷银行存款 然后直接出售,借银行存款贷其他业务收入。对吗?那么出售时做分录还用写一个结转成本的吗
公司买入个人车,公司把车又变卖了 销项税是多少怎么入账 相关会计分录怎么做
你好,2023年买的车,入了固定资产。2024年1月交的车辆购置税。忘了加到车价上了。直接记:税金及附加了。这个要怎么改
导出的报表里,资产和负债跟所有者权益不相等,负债加所有者权益比资产少4万8千多,然后凭证汇总表是等的
下月成为一般纳税人,本月的业务按照小规模还是一般纳税人?
退货产品计什么科目,如何做凭证
请问老师,公司把外币账户里的钱转到公户,外币账户扣手续费吗?
老师你好,民办非,报企业所得税,里边只有营业成本没有管理费用,那我这个营业成本写0吗
老师,个税要计提吗,忘记计提怎么做,分录是什么呢
老师,小规模纳税人卖自己使用过的二手车,发票是二手车市场开的,公司这边没有开发票,请问在税局申报系统填在哪一项
好的,谢谢老师
好的,我先回复别的学员了
老师还有个问题就是,我在4月份更正了1到3月的个人,本来我那时申报的时候都是不用交个人所得税的,现在在4月更正完每个月都要交税了,然后3个月的个税都在4月份扣了,这个我在4月份处理的时候可以不计提直接按我刚才说的分录做是吗?不计提影响不大吧
可以的,这个是可以,反正公司承担个税不能税前扣除,你记得纳税调增
好的,老师
好的,我先回复别的学员了