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老师应收贷方是预收或者是未开票对吗,同事做应收账款总是做到应收的贷方,我能调整它吗

2021-07-20 07:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-20 07:25

可以的,如果有预收账款这个科目可以调整到预收账款里面

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快账用户1328 追问 2021-07-20 07:27

有预收账款的,就直接写调整吗,把应收贷方余额都做到预收里吗

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齐红老师 解答 2021-07-20 07:29

对,直接做调整分录就行

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快账用户1328 追问 2021-07-20 07:30

可是实际是他们家缺我们钱,现在变成我们预收了,这帐都做的不对么,我是新接手的

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齐红老师 解答 2021-07-20 07:31

欠你们钱是应收啊,肯定不能记入预收账款

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快账用户1328 追问 2021-07-20 07:37

以前可能是代账的,所以都做的与实际不准

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齐红老师 解答 2021-07-20 07:38

那就需要和供应商核对一下账目,看看正确的是多少再调账了。

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快账用户1328 追问 2021-07-20 07:43

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-07-20 07:44

不客气,如果满意帮忙给个五星好评

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可以的,如果有预收账款这个科目可以调整到预收账款里面
2021-07-20
您好,这个是可以的,可以
2022-07-12
你以前确认收入和销项税了吗
2021-03-04
同学你好 对的 直接做就可以了
2023-01-13
同学,你好 将应收账款的借方和预收账款的借方合计到一起,计入到应收账款的借方;应收账款的贷方和预收账款的贷方合计到一起计入预收账款的贷方。
2023-06-29
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