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老师,2019年购买厂房,代帐会计做分录为借应付账款—某某房产 5729638.00贷银行存款5729638.00,2021年5月退回多交的4587元,我收到增值税专票一张5725051.00元,老师,我收到这张发票怎么入账写分录

2021-07-20 14:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-20 14:51

同学您好,借固定资产5725051银行存款4587贷应付账款5729638

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快账用户6711 追问 2021-07-20 14:56

老师4587,那个在6月份先收到的时候做了一笔分录借银行存款贷应收账款

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快账用户6711 追问 2021-07-20 14:56

然后怎么办呢

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齐红老师 解答 2021-07-20 15:17

那就借固定资产5725051应收账款4587贷应付账款5729638

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同学您好,借固定资产5725051银行存款4587贷应付账款5729638
2021-07-20
同学你好 计入固定资产就行了
2021-07-20
借进项 借管理费用负数 借制造费用负数
2022-12-07
可以抵扣的,借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额 贷:应付账款
2021-07-28
您好,对的,这个是可以的,可以这样的
2024-01-28
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