同学您好,借固定资产5725051银行存款4587贷应付账款5729638
老师你好,我想请教下,5月份银行支付一笔货款11000元,6月份取得专票,往后月份才抵扣税,这情况的分录:5月份做的分录:借:应付账款11000元 ,贷:银行存款11000元, 6月份收到发票分录:原材料9734.51元 贷:应交税金~应交增值税~进项税1265.49元,贷:应付账款11000元 往后月份抵扣时分录是怎样做,谢谢!
老师,2019年购买厂房,代帐会计做分录为借应付账款—某某房产 5729638.00贷银行存款5729638.00,2021年5月退回多交的4587元,我收到增值税专票一张5725051.00元,老师,我收到这张发票怎么入账写分录
老师,2019年购买厂房,代帐会计做分录为借应付账款—某某房产 5729638.00贷银行存款5729638.00,2021年6月退回多交的4587元做了一笔分录借银行存款贷应收账款—某某房产,我收到增值税专票一张5725051.00元,老师,我收到这张发票怎么入账写分录?
老师,2019年我司陆续付款购买了一幢厂房,当时前一位会计账务处理为借应付账款贷银行存款,现在5月份我司收到了对方开的增值税专票一张,金额5252340.37,税率9%,税额472710.63,请问老师,可以抵扣吗?另外请教详细分录
老师,公司厂房半年租金20万,且房租已付。我的借:预付账款20 贷;银行存款20.现在收到一张20万元增值税专票,摊销的时候,剔除进项税额,我做借:管理费用 制造费用 贷:预付账款。这张发票上的进项税额怎么做,会计分录怎么写?
老师,费用类的科目需要用往来科目过渡吗? 比如物业费,直接计入的话,筹建期是管理费用-开办费,后面营业了是,管理费用-物业费,这个我该怎么准确统计呢?
老师 想问下玉石的消费税在什么环节征收
老师,您这边有没有股权分配协议的模板呢
这题单选怎么做,麻烦老师帮忙看下,计算过程和分录
老师,有个员工,要补交2010年前的工伤保险,在哪里可以补交
老师外贸企业出口退税,报关单还没接关,但是麻烦报关单横联了可以做进项发票的退税勾选吗?
小规模纳税人1万开1%普票用不用交税交什么税交多少
请问老师,出口生产企业,只备案了免抵退,没有备案免退,但是公司有外购直接出口的,这样应该怎么处理
进项税额转出分录怎么做,年末需要处理吗
就是现在满18周岁,但是不上学可以去企业上班吗,单位要交纳员工社会保险吗
老师4587,那个在6月份先收到的时候做了一笔分录借银行存款贷应收账款
然后怎么办呢
那就借固定资产5725051应收账款4587贷应付账款5729638