同学您好, 您实际收到票据是

老师,请问我这个月报了上个月的增值税,但是进项发票这个月才收到,这个月也没有开发票,这个进项税什么时候抵扣呢?
老师,我们是一般纳税人,请问我上个月的进项发票没有取得,产生了1万的增值税,这个月才取得进项发票,这个月也没有销售产品,可以用这个月的进项发票抵扣了上个月的增值税,再交上个月的增值税吗?
老师,我想问下,八月认证的七月开进来的几张进项发票,这我八月报税的时候,这个数字填在增值税的哪张表上,我们没有销项,这个月也抵扣不了?
这个月收到,红冲的进项税发票,但是这个发票进项已经抵扣了,这个月申报增值税的时候,应该在电子税务局如何操作?
老师,这个月发现上个月的进项发票开错了,但是上个月已经抵扣了,这个月红冲并重新开具。报税时候做了进项税额转出,我这笔分录怎么做呢
增值税专用发票
是一般纳税人,开的是普票,税率是13%,收到的是增值专用发票,税率也是13%
您这月勾选确认也可以的 没有销售那就留抵,以后可以抵扣的