同学, 这个发票是公司抬头吗?

老师,你好!我们公司账面上有现金,有员工的差旅费发票,但是老板私自给员工报销了,不需要从公司对公账户报销。可以做进账里,直接做一笔这样的分录吗?借:管理费用-差旅费 贷:库存现金
员工每月的电话费,打车费,有发票拿来给公司,可以直接对公户转账报销给员工吗?像电话费,打车费报销每个月最好不要超多少金额,做账会存在问题吗
公司有在外面的业务员,不在公司拿工资,只拿提成,打到他们账户里,如果不开发票,给他们按劳务报酬申报个税,是不是就可以不需要劳务发票了直接计入销售费用?可以直接从公户给他们转款吗?
请教个问题,如果有人来公司兼职,与老板协商好了不发工资,就是差旅等发生的业务费用要按实际报销,这种情况该怎么办入职和入账? 工资可以每个月给0申报吗?还是不用报?但是不申报的话又要报销费用可以直接给报销吗?
老师,公司车子加油每个月都是员工代垫的款,但是每个月发票先开给我们,都是后面金额累计多点在统一给员工报销,那拿到汽油费发票,我就做的借方:管理费用-汽油费 贷:其他应付款-员工姓名 这样做可以吗,因为可能要过几个月统一给员工报销汽油费,现在做账需要附一张报销单在发票后面吗
开发票的时候发现不含税金额税务自动四舍五入了 怎样改正金额
主要从事技术服务类的工作,年流水不到20万,有一定风险性,目前走的是工资薪金,现在想注册公司,降低税赋,是注册个体工商户还是有限责任公司,进项和费用都不多,请教怎样处理最合适
老师,本月付了所属期11.16-12.15的费用,要怎样做分录
老师,我们的客户公司是香港的,但是他们给我们付款是用的香港公司在国内的外币账户付款,我们收到这个款能退税吗?首单 有没有相关政策依据,必须是国外的账户打款
老师你好,我们是商贸企业,供应商的发票已经开了,但销项的发票没有我们没有开,是因为客户没有给我们付款,但是我们需要本期申报增值税时候填未开票收入,然后下个月补开增值税这样操作这这种合规吗?有什么风险?
老师,零售金银首饰要交消费税吗?具体是哪几个产品,交多少
这个结业证书在哪块领取呢
你好,法人车辆租赁给公司,和公司签订一年期间的租车协议,租赁期内的车辆保险费算公司费用吗
老师,你好,我这你问一下,供货商开出发票,我们在电子税务局里面查询不到,但是在发票查验里面是这样的
老师,甲会计10个公司32个网银盾复核6个单位账再加5个单20个网银盾,工作量大吗?
是公司的
这个员工跟公司签订了劳动合同吗?
签了,只是没买社保
同学, 这个情况是可以报销的。 最好社保也交上比较稳妥。 一般合理范围内可以报销。
那报销电话费或者打车费一般控制在多少一个月是正常情况,做账应该怎么做
同学 这个要跟你们公司的业务规模来判断。 你们一个月收入多少?
我们是建筑公司,流动资金每月至少20万,有时候拨款会多一些,有时候不拨款流动资金也不会少
同学, 你这个情况建议每个员工的报销额度是500-1000。
我还想请问您一下,现在有规定公转私不可以转给法人只能转给股东吗
可以借款给法人吗
这个不建议借大额金额给法人,这样会被怀疑套现的可能。
现在新政策过后还能以备用金转给法人的方式转出来吗
同学, 不建议这么大额金额转出了,现在国家监管比较严格。
转5万以内可以吗
同学, 一般转五万以内的小额度不会被监控。