同学, 这个发票是公司抬头吗?
老师,你好!我们公司账面上有现金,有员工的差旅费发票,但是老板私自给员工报销了,不需要从公司对公账户报销。可以做进账里,直接做一笔这样的分录吗?借:管理费用-差旅费 贷:库存现金
员工每月的电话费,打车费,有发票拿来给公司,可以直接对公户转账报销给员工吗?像电话费,打车费报销每个月最好不要超多少金额,做账会存在问题吗
公司有在外面的业务员,不在公司拿工资,只拿提成,打到他们账户里,如果不开发票,给他们按劳务报酬申报个税,是不是就可以不需要劳务发票了直接计入销售费用?可以直接从公户给他们转款吗?
请教个问题,如果有人来公司兼职,与老板协商好了不发工资,就是差旅等发生的业务费用要按实际报销,这种情况该怎么办入职和入账? 工资可以每个月给0申报吗?还是不用报?但是不申报的话又要报销费用可以直接给报销吗?
老师,公司车子加油每个月都是员工代垫的款,但是每个月发票先开给我们,都是后面金额累计多点在统一给员工报销,那拿到汽油费发票,我就做的借方:管理费用-汽油费 贷:其他应付款-员工姓名 这样做可以吗,因为可能要过几个月统一给员工报销汽油费,现在做账需要附一张报销单在发票后面吗
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
是公司的
这个员工跟公司签订了劳动合同吗?
签了,只是没买社保
同学, 这个情况是可以报销的。 最好社保也交上比较稳妥。 一般合理范围内可以报销。
那报销电话费或者打车费一般控制在多少一个月是正常情况,做账应该怎么做
同学 这个要跟你们公司的业务规模来判断。 你们一个月收入多少?
我们是建筑公司,流动资金每月至少20万,有时候拨款会多一些,有时候不拨款流动资金也不会少
同学, 你这个情况建议每个员工的报销额度是500-1000。
我还想请问您一下,现在有规定公转私不可以转给法人只能转给股东吗
可以借款给法人吗
这个不建议借大额金额给法人,这样会被怀疑套现的可能。
现在新政策过后还能以备用金转给法人的方式转出来吗
同学, 不建议这么大额金额转出了,现在国家监管比较严格。
转5万以内可以吗
同学, 一般转五万以内的小额度不会被监控。