你好 正常按你实际支付的金额来做 运费金额。 没有发票的 284.78 汇算调整处理即可

老师您好,我想问下就是我们付运费给对方,但是对方开过来的发票金额比我实际支付给他的少了200元,这种的我怎么做账合适呢
老师,您好,我们有个客户3月30日给开来的运费发发票15136.27元,但是我们要实际4月21日给他付款15421.05元,而且这个款也已经支付了 但是这个发票差额284.78对方再不给补开发票了, 这种的我现在怎么做账呢老师
老师,您好!我想问一下,我们上个月收了客户的预付款30%,这个月按照合同约定,我们先开50%的发票给客户,然后客户再支付30%的款,但是现在还没收到款,货也没发,那我开票了,应该怎样做账呢,谢谢!
老师,我们去年11月份有个客户付费8000元,对方已经转款,我们也开了发票。现在因为业务需要,需要把8000元退给客户。我们这边怎么开票?
老师,我们2021年11月份有个客户付费8000元,对方已经转款,我们也开了发票。现在2022年11月因为业务需要,需要把8000元退给客户。我们这边怎么开票?
老师好,请问一般纳税人,销售人员8月份坐的动车,开票日期25.12.31开的电子发票(铁路电子客票),发票显示乘车时间是25.8.8。这种电子发票能抵扣进项税正常报销吗?
老师,印花税营业账簿报的是实收资本吗?我报成买卖合同了,可以作废吗?交的税款可以退回吗
企业所得税汇算清缴时,营业收入有黄色感叹号,提示和增值税收入有差异,让确认申报数据是否准确,我们2025年1-7月免税收入没申报增值税。8月做的跨境应税行为免征增值税报告,8月及以后才进行增值税免税申报了,这种情况需要怎么处理比较好呢老师
请问老师餐饮业,水电暖气的的支出计入什么科目
老师,检测公司是否需要按照营业收入缴纳印花税呢?
老师,你好!我们12月计提了一笔技术服务费10万,发票26年开进来,但是到时准确的数据可能跟10万有差异,比如发票进来9.5万,那我到时的分录是不是先冲计提的再入准确的? 借 以前年度损益调整 -10万 贷 其他应付款 A公司 -10万 借 以前年度损益调整 9.5万 贷 其他应付款 A公司 9.5万
老师,为什么有会计总把应付记成应收呢,还都是老会计?
老师,现在报的印花税不是报买卖合同,是报投资额的吗
老师,你好 公司是一般纳税人,给劳务公司签的合同。劳务公司要求打款给私户,签在合同里面,对一般纳税人有风险吗?
老师好,我们新设立一家总公司,其下有8家分公司要如何在电子税务局设定汇总在总公司缴纳企业所得税,在各自分公司缴纳增值税?
是不是就是我就正常做账,然后年底汇算清缴的时候就记得把384.78元调增,做汇算清缴就可以了呢
你好 ; 是的; 正常做账; 汇算调整
收到,非常感谢老师指导
没事的; 希望能帮到你