同学你好,是需要交印花税的;

支付10元百度推广费用,收到的信息技术服务*技术服务费的票,这个费用需要缴纳印花税么
发票开具的信息技术服务*软件服务费和信息技术服务*系统集成服务。需要缴纳印花税吗?
百度推广或者360推广的费用,收到的发票是信息技术服务*技术服务费和*现代服务*服务费,做账应计入什么科目呢?
老师像支付宝,京东收取的手续费和白条花呗服务费,开发票开的信息技术服务费,这个需要缴纳印花税吗
我们是直播公司,开具发票信息技术服务信息服务费需要缴纳技术合同的印花税吗?
老师开票开设计服务*物料制作费,汇款的备注能写货款吗
欠客户10万,打了欠条,欠款付清,距离客户较远,怎么把欠条弄清
老师,我们公司确认收入,但是对方公司不要发票,那我要计算增值税吗
老师,法人自己用私户打进公户的钱,然后支付了货款,请问分录怎么写
印花税是多少交税老师
当月实际产生的应交增值税为1760.7,当月已预缴151.14,城建税已预缴5.28,申报增值税申报表时,增值税1760.7-预缴151.4=1609.56,城建税是以1609.56核算等于112.67,账上应该以哪个数计提附加税及应交城建税才能冲掉原先预缴的5.28
老师,房地产公司12月要开始确认收入了,之前都是预缴增值税和土地增值税,那这个月要确认收入了,那么预缴增值税和土地增值税的表格就不填了吗?
请问老师,法人租房子,但没有合同, 能填专项扣除吗
申报表交的税金和实际做账的税金多一分,这个一分应该做入什么科目?
家权老师,您好!《中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳申报表(A类)》的问题?
超过营业收入的15%的部分,要调增所得税么
例如营业收入是100,费用是20,那我需要做5万的调增?
同学你好,例如营业收入是100,费用是20,那我需要做5万的调增?——对,汇算时调整
如果我19年需要调增12万,20年调减4万,但我都没调整,我可以在21年处理,调增8么
同学你好 20年调减4万——为什么调减呢?
收入的15%比费用多4万
同学你好,税前扣除是按实际发额与收入的15%两者较小扣除的;,多的部分不调减