然后你之前做了固定资产,还是做了哪个科目的?

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    公司账上递延收益有100多万的余额,据说是15年某个项目给的政府补助,补助当时这个项目的成本,费用。一直都没有做账务处理? 我现在该怎么做呢? 1、如果是属于不征税收入,但是当时发生的成本费用已经在当期扣除了,我该怎么做账务处理。 2、如果是不属于不征税收入,我可不可以直接记入其它收益,正常缴纳企业所得税。这样符合规定不? 麻烦接触过的老师指点一下。谢谢
公司当初国外项目购买的吊车啥的 现在用完了 直接卖掉 应该怎么账务处理呢 如何确认收入呀?
20年公司购买二手车,只有发票,发票名称是我公司的,但是车辆没有过户,金额是90万,当时也没有做固定资产,直接列支费用。现公司将二手车以30万再卖给第三方,问题是公司购买后一直没有过户,所以这个收入怎么交税?以车主个人所得交?还是公司增值税率交?然后公司收到这笔卖车款,账务处理应该怎么做?
理解不了这个,理论上学习外购货物用于职工福利,对于增值税而言是不能抵扣进项,对于所得税而言,不管是外购还是自产的货物用于职工福利,都要确认收入,可是实际账务处理中,我们外购的货物比如月饼,我们都是直接借,管理费用等,贷银行存款,从来没有做过收入这个科目,是不是理论得现实生活中不存在呀,学的都不知道怎么做账了
#提问#老师问一下1月份当时卖废品收入现金收了9071元,但拿上来时说是说是垫付了2000元费用,直接把剩余的钱给我了,应该怎么处理账务?同时当时这个A公司月底借用B公司3000元,当时两边都没走账,后期直接用废品收入3000元还了,账务应该怎么处理?A公司1月份做了一笔收废品款借:现金9071元 贷:营业外收入,后期感觉现金不对,问现在怎么调整这笔账务呢?
                进项税上月已抵扣,本月对方红冲,重新开具蓝字发票,那么本月是不是应该,借,应交税费进项税,贷,应交税费进项税转出,这样对吗?老师
金银首饰不是在零售的时候交消费税吗,为什么在受托加工环节要缴纳增值税
请问,若客户部分产品发生退货,发票怎么开具呢?已经间隔好几个月了,客户专票也已经抵扣了
购入高压清洗机收到的专票,税额并入固定资产吗,怎么做会计分录
账上10月份计提的工资是不是等于在自然人扣缴端申报的10月份的工资?
刘艳红老师问个事可以吗?
老师,请问办公室装修费需要按年分摊吗
有没有针对电商旅游这一块专门的报税学习
老师请教一下,长投投资时,被投资方存货评估增值,当年未出售怎么调利润?
工商注册电话变更后,多久显示新的电话号码
之前因为公司没有进出口权 让别人公司买了弄出去的 都没有在公司账上体现
你好 那发票开给谁的?
发票应该开给境内一个企业 但是发票明细我也不知道开啥 按照什么确认收入 其实产品是卖给这个境内企业国外项目部了
那你现在只能做其他业务收入。本来这个其他业务收入不应该你们来看,应该是之前购买的时候发票上的那个购买方来看。
其他业务收入 我按照什么明目呢 发票应该开具啥呀 设备款吗 还是啥
你好,发票开吊车的发票
我是一般计税 建筑服务 9的税率 发票不就13吗 没有这个经营范围呀
是的销售,固定资产不需要经营范围。
那就是当销售固定资产那样子销售哈 但是 我当初都没有发票进来 是不是不合理呀
你好是的不合理,所以说,最好的方法就是让之前发票上的购买方,他来开。
应该处理不了了 对方本来帮着买的 这不现在回来 金额还不小 100多万 还有没有更好的方式呀
发票能退回去吗?重新开给你企业。