你好这个不需要处理,这个后面是自动生成,不需要管,你交税看最后应补退税额就可以

老师,你好。我想问一下,就是我去异地,因为我是小规模的嘛,然后我去异地预缴税款,然后增值税是没到30万就不用交。然后我只预缴了企业所得税,个税和印花税,然后我这个月我也是开了发票给对方。那我下个月的话,我申报的话是要申报什么税呢?我增值税要申报是吗,那我要是我没有交增值税,因为我预缴的话增值税是零,那我下个月申报增值税的时候。我是按发票上面来申报吗?
老师请问下,今天去交接工作,然后6月份没有开票,但是增值税里面有一个331.44 ,这个数字是20.12月的应交税款,然后我看了21.01-06月的增值税申报表,这个金额都在一个位置 上是什么意思呢
老师好,公司今年成立的,二月份的时候有开票,然后看了下三月增值税报表里面是有写“期初未交增值税”和2月增值税金额是一样的,那这个已经交过了为什么还是在期初未交增值税里面呢?
各位老师,大家晚上好,就是一般纳税人,申报增值税的时候,有附表四上面有个二、加计抵减情况,在序号6的本期发生额里面有个数据170.84,本来是这个月销减进是4495.3,但是应纳税额合计里面是4324.46,然后表四里面有170.84,我想请教一下各位老师,这个170.84是个什么意思呢。请老师们指点一下,谢谢
老师你好,我现在公司注销,有一个留底是1845.76,我的上个月纳税是3884.47增值税应该是平的,是因为之前缓缴了,然后这个月全部增值税都交完了,但是我这里出现黄色的字体,然后是因为我的8月份申报错了数据,但是我现在怎么弄平他这个增值税表呢?我该怎么修改?
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
可是不是比如21年06月,0申报是,本月数据就应该填0吗,不是应该把331这个数据用0代替掉吗,因为他是去年12月的就交税款
本月那个是0 ,那是本年累计数,数据,
本年累计数是根据之前那个本月生成的,
这个是1月交是12月吧,所以这个才今年有显示,
本年累计是没有问题的,就是本月期初未交税额从21.01-06月都 是那个数,所以正常那个数如果是0申报是应该填0的对不是,所以是不是他们申报时没有更改
是的,这个现在应该是0 这个, 本月下面是0 , 不影响,没有改也不影响,看应补退税额,我看有别的学员也没有改,就按那个自动出来,不管也不影响交税