你好,实际你们还欠税吗?
老师你好,是这样子的,我这个月申报的时候出现25和30来出现黄色字体,然后我查了之前的增值税的时候都对应的上,然后我查到了2022年的9月1号到9月30号的时候,他出现了这个表,那我该怎么办?怎么填写?
老师你好,2021年的时候出了政策不是缓缴半年吗?然后没有交到增值税,然后又缓缴了三个月,那我12月交的增值税的时候就交了,是2021年的增值税有些有些交的是当月的,那我这个月申报的话,如果都出现之前的有黄色字体25然后30的那怎么办?
老师你好,我现在公司注销,有一个留底是1845.76,我的上个月纳税是3884.47增值税应该是平的,是因为之前缓缴了,然后这个月全部增值税都交完了,但是我这里出现黄色的字体,然后是因为我的8月份申报错了数据,但是我现在怎么弄平他这个增值税表呢?我该怎么修改?
老师你好,我现在公司注销,是因为我之前不小心把那个增值税写成营业税金,我的增值税已经全部交完了,所以它这里显示增值税附加税要我填写1月1~3月1号的增值税吗?然后我这里还有一个留底1847.76的,然后这个我不退税了,那这表该怎么填呢?他那应付的话意思是说叫我把那些报表的应付应收全部放在其他支出其他收入吗?
老师你好,我公司要注销了,但是这个是我2月份申报的报表,我的增值税已经全部交完了,嗯上个月,那我这个月申报2023年的,1月1~3月31号的增值税,那我的全部税费交完就是5629.80,那我该怎么改?我把这个1845.76用进项转出,然后附表2也这样子填写吗?
老师那个机票退票嗯手续费也算差旅费里么
老师,什么情况下用长期待滩费用科目?
老师好,低值易耗品记入什么科目
老师你好,以前年度,深圳免税收入进项税额转出更正申报退回的款怎么记分录 ?
老师 下个月有笔出口退税的 然后我上个礼拜把进项专票做了出口退税抵扣勾选 想去生成进货明细 但是好几天就都查不到这张发票的状态 这是怎么哪里出了问题呢 以前没有这么慢的呀
个体工商户要办理税务登记吗?
您好,出口一票货物。对应2张进账发票,报关单提单都只有一张,请问出口发票是开具两张嘛?还是一张即可呢
个人代开安装费需要交什么税?
老师,餐饮行业的,有笔款开票和不开价格不一样,怎么样算是开票价格是合理的,本来是95的,开票票105
你好老师,我们是高企,有一个出差需要研发人员和生产人员共同出差,一起参与一个研发项目的开展。请问记账时,可以一起算研发费用吗?还是未出现在立项文件的人员,核算时不能计入研发费用?谢谢
老师你好,我的税交完了,这个月刚交完3884.47
你好,你延交的也已经交纳了吗?
我查到我8月这31号有欠税数字
现在就是因为他有了这个数据造成了后面的厄应交税费的数据对不上哇,我只能写1.27吗?就是说全部税交完就剩下一个1847.76,就是留抵税
你好,这个是缓交吗?如果是缓交的话,这个留抵退税一般是不抵的,你留抵退税还是显示你的全额?
3884.47是之前缓缴的数据,这个月才交的,我现在注销了,他要我填写这些报表,填完这些才能注销,我的增值税这里的话,我现在不知道怎么改这个增值税的主表
您好,你注销的话那个延交的税没交吗?
已经交了,这个月交完了我才申请注销的,这个就是我这个月15号之前交的税,就是交完了然后这个表我注销的话他出现了,现在不知道怎么申报,我直接写1330.27吗?,写在三十栏那里,如果我不写的话,这样子申报的话,他会有个负数,又要我退税了吗
你好,这样的话,你的留底做转出吧,注销的话你们留底还申请退税吗?一般是不退的转到费用吧