同学你好:交接时填写交接清册,包括凭证有多少,资料有哪些等,一会我给你发一个财务交接清册,然后你签字,接收人签字,监督人签字后你留存好了。如果你怕有问题,带一份凭证复印件可以。原始凭证要交接给新来的人。
老师,我在缴纳社保的时候出现了差额,是因为2月和3月社保的养老个人缴费基数有了变动,导致我在做工资表的时候多扣缴了几十块钱,在4月的时候我将这个差距弥补回来之后我发现有了新的问题,就是因为3月有一个离职人员,她的社保费用可以用作抵扣,因为这个费用抵扣了之后导致我缴纳的费用少了10多块,我可以把这个用作 其他收益来计入这个凭证中吗?
个税系统里查到收入纳税里19年1到3月是一家公司的申报,税款所属期也是1到3月的,我3月份离职的,然后下一家公司是4到6月,这家公司申报的税款税款所属期也是4到6份的,7月份换了一份工作,8月份发了工资,公司9月份申报,税款所属期是8月份的,后面以此类推,这样我就有一个7月的是没有工作收入申报的,那会影响我后面上海居住证积分办理,贷款,征信等一些问题吗
学员:老师你好,我有这么个问题困扰着我,就是咱们现在是电子处理账务吗?就是能不能就是说平时的业务,我就能把那个会计凭证打印出来呢,还是需要所有的业务会计凭证到月末的时候一起打出来呢,因为我都退休了多少年呢,我那时候还是手工记账呢,所以现在这个问题我没弄明白,谢谢您解答哈。
老师,我快离职了,接上会计3个月,我怕到时候公司账出了问题找我,我可以把我操作的3个月凭证以及申报的增值税这些打印出来带回家吗
在代理记账公司快3个月了,前面有个同事干了8个月都没让她碰账也不给涨工资,后来有个会计离职了,老板把离职户给了才来2个月的同事, 8个月的同事不看她没机会了,也不给涨工资也不给升职就离职了,后来那个2个月的同事接收会计也离职了,她们两个同时提出了离职,这不又空缺了?应该轮到我了按先后顺序,还有个和我差几天的小妹,我们两个,结果他们今天交接把账给了新来5天的小同事,我们先来的都没机会,疫情导致很多单位倒闭,代理记账的户也少了,我还要在这坚持???一个月1200,3个月以后1600,天天跑外,关键总把机会给别人不给我,我都30了,钱也没赚到,也怕他们这样吊着我,,,,我该怎么办
老师,帮我看一下44题题目给了利润总额,还需要结转收入费用吗?如果不结转那损益类期末有余额,这种可以吗
每月,报税,代账公司要银行流水是干什么用的?
老师,我们是小规模纳税人,支付公司的房租,需要对方开票吗?
老师,帮我看一下第44题题目给了利润总额,还需要再结转收入和费用吗
老师好、同一家公司、已经采用了预收帐款一某公司、本着一预到底的原则:现在需要预付一笔货款给对方、采用什么科目比较合适呀、辛苦老师指点一下、谢谢
老师去年我单位培训,收到发票错误今年重开,去年已做账务处理,今年重开的发票怎么处理
老师,A股东的全部股权转让给B股东了。但是A股东实缴了5000.请问股权转让后账怎么做?目前账上借:银行存款50000 贷:实收资本A股东
老师,请问一下工商年报的网址在学堂哪里可以找到,我找了一下没找到
老师您好,异地预交了增值税之后,我现在填写的本月实缴的增值税报表,我的数字没有自动带出来,我现在自己填,填的时候附表4上面填写本期数是不是要把增值税和增值税附加税全部都加起来填上还是光填写一个增值税的金额
老师,300万股权转让需要有多少的费用?利索是负数
老师,用友T3上直接打印的可以吗,我是怕到时候在之前账里面查出来有收到别的公司虚开的票什么的,我老板肯定会往我身上推
财务工作移交清册表 公司名称: 年 月 日姓名 岗位 交接时间 一、资料移交移交项目数量接收人异常情况/待跟进事项1.会计账簿(本) ‘-1.1 科目余额表交接(明细分类账科目余额VS总账科目余额) ‘-1.2 日记账(现金、存款日记账)交接 ‘-1.3财务报表月报年报(册) 2.纳税资料交接 ’-2.1.纳税申报表月报季报(本) 注明起止日期’-2.2历年年度所得税汇算清缴(本) 注明起止日期’-2.3.发票领用簿 ’-2.4.税务登记证(国税地税若有) 三证合一完成后就没有’-2.5.其他涉税相关资料 3.其他报表(工商信息公示,统计报表等) 4.各种未使用的银行票据,电汇凭证等 5.已经使用的票据存根及留存件 6.经济往来购销合同, 7.第三方供应商服务合作协议 8.账套备份 三、信息系统权限交接 1.纳税申报软件 -1.1操作员登录用户名,密码 -1.2系统管理员登录用户名、密码 2.开票软件 -2.1操作员登录用户名,密码 -2.2系统管理员登录用户名、密码 3.工商局网站法人一证通 -3.1操作员登录用户名,密码 -3.2系统管理员登录用户名、密码 4.网上税厅登录密码 四、其他事项 税务老师联系人,地址,电话 银行联系人地址,电话 园区联系人地址,电话 部门负责人(签名):分管负责人(签名):年 月 日 年 月 日
老师,这个到时候有问题了,也不能作为证据啊,账里面假如有问题,还是没有证据
同学你好:直接打印可以,如果有你怕出问题发票,自己记录一下,将发票相关联系人自己在你打印的凭证后面注明一下,备查。不出问题最好,除了问题作为说明。你们领导是法人,他推脱不了责任,所以他应该不会这么做。以后的财务工作,做好税务筹划,和领导说不用虚开的方法。
嗯呢好的,谢谢,老师
祝你学习愉快,工作顺利!