同学你好,很高兴为你解答,需要嗯确认收入,然后加上增值税就是公用价值加上公用价值乘以增值税税率
以自产产品作为职工薪酬的确认和发放,按照改产品的公允价值和对应的销项税之和,计入生产成本或当期损益,同时确认应付职工薪酬。 我想问为何是 公允价值+销项税,而不是公允价值+(销项税—进项税)。
应付职工薪酬 自产产品给员工发福利,视同销售,那金额是自产产品的成本价+公允价值*增值税 还是公允价值*1.13?
在建工程领用自产产品视同销售按产品账面价值计入在建工程,按公允计算增值税。而用于职工福利的自产产品视同销售是按公允价值入账。 请问以上两种情形的视同销售,为何在建工程按产品账面价值入账而用于职工福利自产产品按产品公允价值入账呢?
在建工程领用自产产品视同销售按产品账面价值计入在建工程,按公允计算增值税。而用于职工福利的自产产品视同销售是按公允价值入账。 请问以上两种情形的视同销售,为何在建工程按产品账面价值入账而用于职工福利自产产品按产品公允价值入账呢?
老师,为什么公司将自产产品分配给股东,借方 利润分配是产品的 成本 加上 售价 的税 将自产品发放给员工借方应付职工薪酬是售价加税 明明都是视同销售
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
就是市场正常售价呗? 那多亏呀?可以成本价加公允价增值税不? 是不最后收入和成本之间增加的利润,又通过费用减少了?
是的 按照市场价格确认 最终利润这一块是要交所得税的 因为费用属于福利 是有扣除比例的