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老师,我一季度暂估的加工费9万,这个算进当季成本了,二季度拿到发票金额是12万,我可以把之前暂估分录红冲吗,再把新的发票入账,其中9万是一季度的,剩余3万留在账上,这样操作合理吗

2021-07-22 13:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-22 13:59

你好,你收到的这些没有全部销售出去的话,可以的。

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快账用户6592 追问 2021-07-22 14:01

谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-07-22 14:03

不用客气,工作愉快。

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你好,你收到的这些没有全部销售出去的话,可以的。
2021-07-22
同学你好, 你家是小企业会计准则吧。 用【利润分配未分配利润】这个科目 过度
2025-04-21
对,没错的,就是你说的这么多就可以。
2024-05-29
您好,可以的,要按权责发生制,该是上季度的成本就要计入上季度的,没票的成本暂估
2024-07-03
 您好,1.可以的,更正申报到2023年12月 2.反结账是最好的,不留下调整痕迹 3.工程物资已暂估,来发票是冲回350再按发票做350 (下面分录为了把发票放在凭证里) 借:工程物资 -350万 贷:应付账款 -350万 借:工程物资 350万 贷:应付账款 350万
2024-04-21
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