你好,不是逾期申报的。

老师好,我想问下,现在7月的征收期已经过了,我有一笔账做错了,我把账改了,然后也更正了财报,但是那个报送日期显示是7月20号报送的,这样会不会逾期阿
老师,我想问一下,公司有个人是6月26号入职的,就上了几天班所以这几天的工资是累计到7月份一起算的,但是这样一起算了之后他7月工资就超过5000了,6月份没有给他报个税,我报7月个税的时候把他的入职日期写的是6月26号,这样他就有2个月的扣除项目,个税系统显示就不用交税了,可以这样吗,这样就相当于他6月份已经入职但是没申报个税,是延期到7月份一起报的,可以这样操作吗
老师好,我第一次填写增值税报表。6月的时候开票的,然后七月做了申报。到这个月我接手,因为我没有填写过,想问下,为什么做7月申报的时候还会有6月那笔税费显示在“期初未交税款”里面啊,上个月就已经交过了呀
老师,7月预付了一万的货款,对方7月底把票开了,我这会在税务数字账户才发现,但是已经结账申报财务报表了,我能不能这样处理:9月反结账把这一张发票补录在9月,然后更正申报财务报表?
老师,增值税留底抵欠,公司这个月没钱交税,下个月有多的进项税发票进来可以抵之前的未交的税款吗?
在全国代理网上是不是只要查询到个人的信息就可以为公司办理工商变更了
现在个税和工资,社保一体了吗?就是没交社保的还能报个税
请问老师,相关税费这里是填0元,还是填印花税的金额,直系亲属转让
老师好,收到一张发票,会展服务版面费,请问这个可以直接税前扣除吗?还是要算为广告费的一种,按比例税前扣除
老师,小规模企业,出口一批商品,增值税和所得税有什么政策吗,是不是全部免税
老师,我们23年收到一张发票,今天税局通知我对方公司成为非正常户了,让我转出这张发票的税款,这个发票合计是6万,税率是13%,我公司是一般纳税人,所得税税率是25%,我该补多少税呢?麻烦您帮我写详细一点
你好,老师有月结货款的销售合同模板吗麻烦发一个
总分公司,都是一般纳税人,分公司的进项税,总公司可以用吗?
收到的设备进项发票没有型号,但是销售的时候需要填型号这样可以吗?
意思只要征收期内报出去了,后期发现错误的话,都是可以更正的?只要是需要报送税务局的那些资料(增值税,企业所得税等)都可以这样吗
如果不更正,等到下次报税的时候再来更正可以吗
考试不更正在下一个月调整。
最好是不更正,然后在下一个月调整。
如果下月一起调整的话,那本月的账和报表不是会对不上吗,这样不会有影响?
好,不是的,比如你发现上一个月月有问题,你红冲上个月的,然后做正确的,都是在这个月影响本月申报表。
喔,意思是本月的账也不改,到了下个月再改账再调整报表
对的,是的是的,上一个月的账不要修改。
还有个问题啊,比如7月季报,我先报了增值税,到了后面账务处理没来得及,那财报和企业所得税我就按照上个季度报的,这样财报上的收入和增值税报的就不一样,可以这样操作吗
最好不要这么做。有风险的。
那针对账务处理做不完的这种情况,又要报税,应该怎么操作呢
收入肯定能做出来,你开了发票,你自己能知道。成本的,自己暂估一个。费用的当月,你没有的,可以不用做。
意思就是增值税上报的收入可以先做出来,成本暂估一个,其他的如果来不及可以先不做,主要是收入要和增值税报出去的一致,是吧
你好是的,可以这么做的。
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。