你好,不是逾期申报的。
老师好,我想问下,现在7月的征收期已经过了,我有一笔账做错了,我把账改了,然后也更正了财报,但是那个报送日期显示是7月20号报送的,这样会不会逾期阿
老师,我想问一下,公司有个人是6月26号入职的,就上了几天班所以这几天的工资是累计到7月份一起算的,但是这样一起算了之后他7月工资就超过5000了,6月份没有给他报个税,我报7月个税的时候把他的入职日期写的是6月26号,这样他就有2个月的扣除项目,个税系统显示就不用交税了,可以这样吗,这样就相当于他6月份已经入职但是没申报个税,是延期到7月份一起报的,可以这样操作吗
老师好,我第一次填写增值税报表。6月的时候开票的,然后七月做了申报。到这个月我接手,因为我没有填写过,想问下,为什么做7月申报的时候还会有6月那笔税费显示在“期初未交税款”里面啊,上个月就已经交过了呀
老师,7月预付了一万的货款,对方7月底把票开了,我这会在税务数字账户才发现,但是已经结账申报财务报表了,我能不能这样处理:9月反结账把这一张发票补录在9月,然后更正申报财务报表?
新成立的公司社保还没开户呢,3月下旬开业,有个员工4月和5月月薪都是6000,都是公司账户发的,有风险吗?
员工聚餐直接记去管理费用福利费,还是要通过应付职工薪酬福利费核算?
我根据外账会计23年10月份凭证做的账,我做完以后我10月底的资产负债表和她给我的报表会差个93000,电子税务系统里也收到93000的发票,但是我怎么都找不到为什么会和外账会计给的资产负债表差93000,她的预付账款和应付账款都比我多个93000,我该怎么做账
固定资产的科目余额,账面价值,和账面净值有什么区别?怎么记忆?
(4)甲公司用一批自产药品换取戊公司某办公楼1至2层两年的使用权,该批药品对外销售价格为1200万元;若采用一次性支付两年租金的方式,办公楼两年租金的市场价格为1100万元。协议约定的租赁期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付药品。2×20年1月1日与戊公司办理了办公楼交接手续。 问题:编制甲公司2019度相关会计分录
上月申报个税的时候,没注意到忘记填社保费扣除费用,导致多交了个税,怎么办
老师,我们是一个卖化妆品的公司,合同签的是实销月结。就是我们先发货给门店,当月的实际销售,要下个月才对账开发票和打款,这种我什么时候确认收入呢?
在一家制造企业中已经完工的成品正常返工和因质量原因或报废损失导致的返工如何做账处理
老师!您好!燃气销售许可证,没有办理下来!如果正常销售的话,哪个部门来监管呢?
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
意思只要征收期内报出去了,后期发现错误的话,都是可以更正的?只要是需要报送税务局的那些资料(增值税,企业所得税等)都可以这样吗
如果不更正,等到下次报税的时候再来更正可以吗
考试不更正在下一个月调整。
最好是不更正,然后在下一个月调整。
如果下月一起调整的话,那本月的账和报表不是会对不上吗,这样不会有影响?
好,不是的,比如你发现上一个月月有问题,你红冲上个月的,然后做正确的,都是在这个月影响本月申报表。
喔,意思是本月的账也不改,到了下个月再改账再调整报表
对的,是的是的,上一个月的账不要修改。
还有个问题啊,比如7月季报,我先报了增值税,到了后面账务处理没来得及,那财报和企业所得税我就按照上个季度报的,这样财报上的收入和增值税报的就不一样,可以这样操作吗
最好不要这么做。有风险的。
那针对账务处理做不完的这种情况,又要报税,应该怎么操作呢
收入肯定能做出来,你开了发票,你自己能知道。成本的,自己暂估一个。费用的当月,你没有的,可以不用做。
意思就是增值税上报的收入可以先做出来,成本暂估一个,其他的如果来不及可以先不做,主要是收入要和增值税报出去的一致,是吧
你好是的,可以这么做的。
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。