你好,不是逾期申报的。

老师好,我想问下,现在7月的征收期已经过了,我有一笔账做错了,我把账改了,然后也更正了财报,但是那个报送日期显示是7月20号报送的,这样会不会逾期阿
老师,我想问一下,公司有个人是6月26号入职的,就上了几天班所以这几天的工资是累计到7月份一起算的,但是这样一起算了之后他7月工资就超过5000了,6月份没有给他报个税,我报7月个税的时候把他的入职日期写的是6月26号,这样他就有2个月的扣除项目,个税系统显示就不用交税了,可以这样吗,这样就相当于他6月份已经入职但是没申报个税,是延期到7月份一起报的,可以这样操作吗
老师好,我第一次填写增值税报表。6月的时候开票的,然后七月做了申报。到这个月我接手,因为我没有填写过,想问下,为什么做7月申报的时候还会有6月那笔税费显示在“期初未交税款”里面啊,上个月就已经交过了呀
老师,7月预付了一万的货款,对方7月底把票开了,我这会在税务数字账户才发现,但是已经结账申报财务报表了,我能不能这样处理:9月反结账把这一张发票补录在9月,然后更正申报财务报表?
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你好,请教老师,个税申报要怎么申报,2026年1月工资2026年2月20日才发,税款所属月份应该怎么选,
别人给我开了一个承兑票据,我怎么查款到账没有
您好,老师,因前期有增值税留抵抵欠,导致未交增值税和应交税费余额没调整对,现进项税额481550.34,转出未交增值税120360.99,销项税310122.08,进项税额转出295101.94,应交增值税贷方3312.69,未交增值税借方1483.62,现应交税费贷方1829.07,实际应是5141.42,未交增值税也应是5141.42,老师,怎么调整呢?
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老师我们是生产啤酒,采购商标数量31万,实际收到29.4万,发票开来31万,发票多开,实际收货少,按发票31万入账吗?
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意思只要征收期内报出去了,后期发现错误的话,都是可以更正的?只要是需要报送税务局的那些资料(增值税,企业所得税等)都可以这样吗
如果不更正,等到下次报税的时候再来更正可以吗
考试不更正在下一个月调整。
最好是不更正,然后在下一个月调整。
如果下月一起调整的话,那本月的账和报表不是会对不上吗,这样不会有影响?
好,不是的,比如你发现上一个月月有问题,你红冲上个月的,然后做正确的,都是在这个月影响本月申报表。
喔,意思是本月的账也不改,到了下个月再改账再调整报表
对的,是的是的,上一个月的账不要修改。
还有个问题啊,比如7月季报,我先报了增值税,到了后面账务处理没来得及,那财报和企业所得税我就按照上个季度报的,这样财报上的收入和增值税报的就不一样,可以这样操作吗
最好不要这么做。有风险的。
那针对账务处理做不完的这种情况,又要报税,应该怎么操作呢
收入肯定能做出来,你开了发票,你自己能知道。成本的,自己暂估一个。费用的当月,你没有的,可以不用做。
意思就是增值税上报的收入可以先做出来,成本暂估一个,其他的如果来不及可以先不做,主要是收入要和增值税报出去的一致,是吧
你好是的,可以这么做的。
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。