借应收账款负数的主营业务收入负数应交税费负数,你的成本需要红冲。

老师,去年开的发票,这个月冲红,分录该如何做?
老师,去年开发票了,没有做账,今年建账后,把去年的发票红冲了,分录如何做呢
老师,跨年红冲发票如何写分录啊?去年开的发票今年被退回了。
老师,我三月开具发票当月收到款项做的借:银存 贷:主营业务收入。五月冲红了这张发票,如何做分录,然后冲红这张发票我要做无票收入,又该如何做分录
请有经验老师谷歌回复 老师,如果去年底发票,红冲下,今年10月又开票了,该如何记分录
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗
第一,去年钱已经给了,借应收不太合适吧?第二,直接冲收入,不是会影响今年的收入吗?第三,小会计准则,不用以前年度损益调整科目的话,未分配利润科目也用不到吗?
感觉您这个分录当年冲当年的分录,跨年也这样??
第一钱给你了,但是你红冲发票,把钱退回来了吗?
把钱退给人家了吗?第二它是影响去年的收入,但是你去年的汇算清缴能修改吗?你现在问下你税务局让你修改吗?
老师,人家干嘛要退我钱,应该是我退人家钱吧,把发票都红冲了,是我退人家钱,目前只是把红票开了,钱还没退给人家
把钱退给人家了吗?第二它是影响去年的收入,但是你去年的汇算清缴能修改吗?你现在问下你税务局让你修改吗? 2021-07-23 16:45 我在第二个回复给你回了 既然没有退钱这个借方贷银行还款负数是不是不对?应该是借应收账款负数,用一个往来科目来代替。
可以用应收也可以用,其他应收都可以,无所谓是一个往来科目。