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老师,去年开的发票,这个月冲红,分录该如何做?

2021-07-23 16:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-23 16:38

借应收账款负数的主营业务收入负数应交税费负数,你的成本需要红冲。

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快账用户2628 追问 2021-07-23 16:40

第一,去年钱已经给了,借应收不太合适吧?第二,直接冲收入,不是会影响今年的收入吗?第三,小会计准则,不用以前年度损益调整科目的话,未分配利润科目也用不到吗?

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快账用户2628 追问 2021-07-23 16:41

感觉您这个分录当年冲当年的分录,跨年也这样??

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齐红老师 解答 2021-07-23 16:45

第一钱给你了,但是你红冲发票,把钱退回来了吗?

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齐红老师 解答 2021-07-23 16:45

把钱退给人家了吗?第二它是影响去年的收入,但是你去年的汇算清缴能修改吗?你现在问下你税务局让你修改吗?

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快账用户2628 追问 2021-07-23 16:47

老师,人家干嘛要退我钱,应该是我退人家钱吧,把发票都红冲了,是我退人家钱,目前只是把红票开了,钱还没退给人家

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齐红老师 解答 2021-07-23 16:51

把钱退给人家了吗?第二它是影响去年的收入,但是你去年的汇算清缴能修改吗?你现在问下你税务局让你修改吗? 2021-07-23 16:45 我在第二个回复给你回了 既然没有退钱这个借方贷银行还款负数是不是不对?应该是借应收账款负数,用一个往来科目来代替。

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齐红老师 解答 2021-07-23 16:51

可以用应收也可以用,其他应收都可以,无所谓是一个往来科目。

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借应收账款负数的主营业务收入负数应交税费负数,你的成本需要红冲。
2021-07-23
这个可以冲减当期收入的
2021-07-23
你好,本年红冲去年12月发票,账务处理是 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款等科目 借:库存商品   ,贷:主营业务成本
2021-03-08
同学你好 直接原分录负数红冲
2025-04-15
你好,这里开具的发票,怎么没有应交税费—应交增值税呢 
2023-05-31
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