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我想问一下 供应商卖给我的固定资产26万 我们付了8万 现在还有18万没付 但是他资产有质量问题 最后解决方法就是 18万我们不用再支付了 我们这18万怎么做账啊

2021-07-26 15:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-26 15:51

同学,你好 有发票吗?

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快账用户5651 追问 2021-07-26 15:58

有发票 已经入账了 现在应付账款有18万 现在不用付款了 我们应该怎么记账呢

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齐红老师 解答 2021-07-26 16:00

同学,你好 借:应付账款 贷:营业外收入

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同学,你好 有发票吗?
2021-07-26
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-12-16
你好,同学 按照权责发生制做账,没有付款的挂往来 借固定资产 贷银行存款 其他应付款-质保金
2024-01-30
您好,预付的货款   借:预付账款                               贷:银行存款
2020-11-16
同学,你好,这个正常应该是付给供应商,然后再通过其他的办法来处理,金额 偏大,不太合理。如果你不付款,你也只能做营业外收入,这样就麻烦点
2020-12-29
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