咨询
Q

老师,因为上游供货商是走逃户,我们被纳税评估科检查,查出一张发票不含税价是10000,税款1600,如何进行账务处理?我想的是这张发票就不能用了直接红冲,另一个人觉得是借:工程施工——1600,贷:应交增值税——进项税额转出 1600,哪一种正确?

2021-07-27 14:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-27 14:26

你好  借:工程施工——1600,贷:应交增值税——进项税额转出 1600 可以这样,不认可话,抵减企业所得税,你汇算清缴记得纳税调增,全额

头像
快账用户5709 追问 2021-07-27 14:31

如果直接红冲这张票,不用这张票的话,也就不存在汇算清缴时全额调增的事了,对吧

头像
齐红老师 解答 2021-07-27 14:37

是的,这个直接负数冲不存在纳税调增,

头像
快账用户5709 追问 2021-07-27 14:38

需要转出的1600填到附表二的那一栏?

头像
齐红老师 解答 2021-07-27 14:48

你好这个需要填写附表 2 纳税评估科检查  那填写       纳税检查调减进项税额 ,

头像
快账用户5709 追问 2021-07-27 14:50

好的,谢谢老师

头像
齐红老师 解答 2021-07-27 14:57

好的,我先回复别的学员了。你可以问下你税局口径,不过我看别的学员反馈,一般是填写其他,

头像
快账用户5709 追问 2021-07-27 14:58

好的,我问问

头像
齐红老师 解答 2021-07-27 15:06

嗯,你去问下,看下你们地区要求你填写哪里?按你说分析是填写纳税检查调减进项税额 

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好  借:工程施工——1600,贷:应交增值税——进项税额转出 1600 可以这样,不认可话,抵减企业所得税,你汇算清缴记得纳税调增,全额
2021-07-27
同学你好 让你们直接调增缴税还是啥
2021-07-27
同学你好  增值税进项税额=(票价%2B燃油附加费)/(1%2B9%)*9% (其中机场建设费、民航发展基金等不能计算抵扣)
2023-06-26
你好!研发项目没有结束可以直接这样处理不通过以前年度损益调整
2021-06-01
同学您好,是的,生可以直接就用应付账款的
2020-12-06
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×