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请问应交税费负数怎么处理?也不是上期留底,也没有预缴税款

2021-07-27 20:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-27 20:12

同学你好 很高兴为你解答 出具资产负债表的时候 分类到其他流动资产

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快账用户8164 追问 2021-07-27 20:15

啥意思?比如上月资产负债表应交税费负数,这月该负数填在资产负债表其他流动变成资产?

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快账用户8164 追问 2021-07-27 20:19

也没有多缴?不知道是什么?

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快账用户8164 追问 2021-07-27 20:27

请问在不?

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齐红老师 解答 2021-07-27 20:32

比如上月资产负债表应交税费负数,这月该负数填在资产负债表其他流动变成资产 是的 你看科目明细账呀

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快账用户8164 追问 2021-07-27 20:55

就是不知道之前的什么了,也看不到之前的账,

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快账用户8164 追问 2021-07-27 20:55

怎么会变成其他流动资产呢?

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齐红老师 解答 2021-07-27 20:59

没有明细账 就是看不到 估计也没有凭证吧 知不知道是哪个税种? 增值税?

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快账用户8164 追问 2021-07-27 21:01

应交税费负数

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齐红老师 解答 2021-07-27 21:04

不知道税种确定不了分录 你就出资产负债表时候自己调吧

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快账用户8164 追问 2021-07-27 21:06

就是不知道怎么调了,才咨询你啊,不是上期留底,不是多缴,还可能是什么?

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齐红老师 解答 2021-07-27 21:12

哪个把资产负债表右边删除了 正数填写到左边流动资产

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齐红老师 解答 2021-07-27 21:13

会计分录调整不了的,你连科目都不知道怎么调整,而且你提供的信息我也判断不出来啊

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快账用户8164 追问 2021-07-27 21:17

怎么会填到流动资产呢?怎么理解?

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齐红老师 解答 2021-07-27 21:39

准则规定的 应交税费负数 列报填写到其他流动资产里边

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快账用户8164 追问 2021-07-27 21:57

是小企业会计准则吗?其他流动资产后期又怎么处理呢?

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齐红老师 解答 2021-07-28 01:30

后期你就转损失了吗?因为这个资产你收不回来 你都不知道是什么税,所以他也抵扣不了

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快账用户8164 追问 2021-07-28 09:08

后期转损失?分录怎么做?

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快账用户8164 追问 2021-07-28 09:21

啥意思哦?没太理解

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齐红老师 解答 2021-07-28 10:22

借 营业外支出 贷 应交税费

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齐红老师 解答 2021-07-28 10:23

负债余额是负数,性质就变成资产了 资产收不回要转损失

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快账用户8164 追问 2021-07-28 10:54

可是也不知道负的是什么?可以这样做吗?

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齐红老师 解答 2021-07-28 10:56

没有其他更好的办法了 这是我的建议

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快账用户8164 追问 2021-07-28 11:51

这样处理还可税前扣除?怕税局不认可哦

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齐红老师 解答 2021-07-28 11:55

不可以税前扣除 只是为了给以后的账务增加无法处理的余额 就是解决不正常余额的 你就算放到应交税费里边也抵扣不了税费 因为你没有任何资料支撑

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同学你好 很高兴为你解答 出具资产负债表的时候 分类到其他流动资产
2021-07-27
直接可以计入营业外支出处理。 借:营业外支出 贷:应交税费——未交增值税 这样结平前期的错误账务处理
2021-07-28
你好,这个负数的原因要拉明细了,你看一下留抵进项税和这个差额多少,有没有预缴,
2021-03-26
您可以申请退税再办注销
2022-05-03
同学你好,是进项大于销项么 按销项税额 借,应交税费一应增一销项 借,应交税费一简易计税 贷,应交税费一应增一进项 贷,应交税费一应增一转出未交增值税 借,应交税费一应增一转出未交增值税 贷,应交税费一未交增值税 没有抵完的进项留在进项税额明细,在下期的销项中抵扣;
2020-11-30
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