你好,能知道为什么差这么多吗

老师你好,我要建立帐套,接账前的银行存款是2百万。实际对账单银行存款余额是10万。具体查不出什么原因对不上。那我接这个账能不能在银行存款下设置一个二级明细:银行存款结账数把他之前系统里的银行存款金额写上,然后我在设置一个二级明细科目:银行存款1.从我做账时我就把银行的进和支都用银行存款一来体现这样能分开就能每个月和银行对账单对上了,这样可以吗老师
前任会计一直都没给做银行账,现在我接手后,和法人核对了一下往来账,好多应收款已经通过银行收到了,我要是根据法人的说法做:借:银行存款 贷:应收账款,这样我账上银行存款和银行实际会差很多,怎么解决
账上与实际应收账款差异两百多万,为了与当前实际应收相符,账上就做了坏账处理两百多万,年终汇算时不把这一部分在税前扣除,直接调增过来,请问老师这样处理可不可以呢?
各位老师,下午好,我刚进了一家公司,这家公司以前请的是兼职会计,兼职会计的账截至2020年11份结束不记账了,然后把账交给现任会计记账了,现任会计是2020年12月份接的账到2021年2月份,虽然她们还未完成交接手续,现在我去了,要交账给我,现任会计说,让我和前任会计来交接,她只能给我交接近三个月的账,我说应该她们俩人交接清楚这后,我再从现任会计手里接账,现任会计她不同意这么交接,也不想和前任交接,而是让我去和前任会计交接,请问各位老师,这个工作应该怎么去交接呢
老师,请问以前兼职会计给我交接账,现在银行存款和实际账上差一百多万,这个账我可以接吗
请问老师,自然人之间转让股权,张三将A公司的股份1500万元,以转让价230万元转给其父亲,张三取得股权时的原值是230万元,A公需要做的账务处理是: 借:实收资本—张三 贷:实收资本—父亲,对吗?
增资稀释原股的股权税务怎么处理
财务领导叫我今年要做点收入,交点税是什么意思?是指的开收入发票吗?
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)
四五年的账,一直没做,后来做完发现差的好多,也找不到原因
那说怎么处理了吗?老板知道吗?