同学你好 这个没有什么办法
我现在的企业申报的增值税税负率这两年来都比较低,不超过2%,我们是做渣土运输的,所以我在担心税负率过低会不会不好,因为我们平时的费用发票不是很多,如果增值税税负往上升就意味着我需要筹集的费用票就越多,有什么好的方法吗
我们是建筑公司,我们之前收到项目经理的发票不管进项多少,都退给项目经理,销项按照12个点收,我算了一下,其实我们收项目经理的税负比较低,现在财务制度整改,我们请的会计说增值税的税负要扣3个点,企业所得税要扣2个点,这还不包括附加税和水利基金,我们老板让我跟着会计走,税负高这么多,我要怎么做,项目经理的进项都全部提供来了,实际总的税加起来也只有3.5%.我要是按照会计的意思,用的税负加起来有5点多?我很纠结,希望老师给点意见
贷款的1.35个亿,但其实我是给就是给对方的话,我平时付的利息的话是12.66那就是因为我之前没有碰到过这样的事情吗,他不是说那个企业所得税是可以那个就是免就是扣除的吗,那因为现在我们的话都是按四左右来扣除的。然后,其实我支付的时候我是按12.66来支付的吗,因为我也查过那个就是税法书上说的就是他不是是可以就是按同期同类的那个金融机构吗,他的那个金融机构它的界定也是在就是那个有有金融资质的那个什么放贷公司财务公司,他都算那我当时的时候我都打过电话去他们的公司,他们其实他们的利率都在12点几集左右,那他其实我觉得税法上他是应该承认的就是说我不知道我这个做扣除的时候就是我在做企业所得税的时候,我是按多少来扣除会比较好一点。另外就是实操我怎么操作怎么调增
老师您好是这样这样的,我们这个公司是物流运输的,因为这行现在不让有留底退税,所以我公司22年4月申报增值税时为了抵扣进项在附表一上填了一笔318907.21无票收入。之后因为对方不需要也就没有再开这张票。然后这个月有用这种方法填了一笔无票收入59775,因为这个月要报企业所得税,所以这两笔无票收入要入账,不然会有差异,59775这笔在23年1月会补开发票,但是4月份那笔老板是不准备开,那么这两笔我应该怎么入账比较好
我们是商用 住宅用楼栋一般纳税人物业公司,我们电费都是代收代缴的,都是先到供电局预交电费,我们会收到13%的增值税专票和一小部分普票,然后我们再催收业主的电费,业主再转到公账账户上,我们收业主的费用都是走的公账,然后我们再给业主开13%的普票给业主,虽然是代收代缴其实中间也没有赚什么钱,因为公司以往年份每年交税都是70多万,交的太高了点,所以想着看这个电费能不能做代收代付不申报增值税,想问下,1.这个代收代缴应该要怎么报增值税?做代收代付的话,电费就不用申报增值税了是吗?2.如果做代收代付的分录是什么?3.因为我们每次预交电费都会收到一部分的普票,这个普票要怎么做分录呢?
20号结账,21号到30号开的发票怎么做账报税
老师您好,个体工商户以经营者个人名字购买有补贴空调,可以作为个体工商户的成本费用吗?
公司投资了另一家公司,给这个公司打投资款的时候,是不是要备注成法人投资款,而不是单独这个投资款
我这个年检,我都没有做过,开店2年了,为什么写的已经纸质上报了,是服装店
开发支出支付的现金可以计入现金流量表购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金里吗?
老师想问一下,销售货物有销项没有进项,这个库存变负数怎么结平啊
美元账户有余额会计的分录。 借:应收账款-美元 贷:财务费用-汇兑损益吗?如果不是的话 应该是怎么做会计分录?
!老师,我这个月收到了一张进项票,但是由于这个商品是零退税率,而且特殊编码为2,可享受出口免税,但是进项税额要转出,我账务上做进项税额转出,那这张发票在电子税务局上我要怎么操作,也需要去勾选认证吗,在增值税申报表上怎么体现的呢
企业所得税减免优惠明细表选那一个表?
老师,能发我一个代扣个税公式的工资表模板吗?